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老師你好,我們在11月份錯多開了一張票,當(dāng)時在開票軟件點了作廢但沒有成功,直到這個月才發(fā)現(xiàn),于是我今天做了紅沖,但是有一個問題,紅字發(fā)票是我今天剛開的,那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個月的分錄里面去紅沖嗎?不然的話我現(xiàn)在做上個月11月份的賬,上個月實際根本就沒有開票收入,而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn),那不就是虛開發(fā)票嗎?月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊,有什么好的解決方法嗎?還是說這個開錯的根本就不算收入,可以不做收入這筆分錄?

2023-12-07 16:10
答疑老師

齊紅老師

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2023-12-07 16:14

12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報數(shù)據(jù)12月開的就在12月處理的,理解是這樣的

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快賬用戶8383 追問 2023-12-07 16:15

那十一月份這筆要確認(rèn)收入嗎?但實際這個也許根本沒有啊,就是單純開錯票了,而且也已經(jīng)紅沖了

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:18

您開具發(fā)票了,您先正常確認(rèn)一下收入,賬務(wù)上,后期12月再沖回,成本可以不用結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:18

發(fā)票開錯了,不涉及成本處理,只處理發(fā)票收入,后期沖回,理解應(yīng)該可以的

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快賬用戶8383 追問 2023-12-07 16:19

不結(jié)轉(zhuǎn)成本?那不是虛增收入了?這個也和實際不符啊

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快賬用戶8383 追問 2023-12-07 16:19

如果我不確認(rèn)收入。只做稅務(wù)處理這部分的分錄呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:20

您不是開錯發(fā)票了嗎,只是申報處理一下,后期就沖回來了,再說現(xiàn)在不是季度所得稅申報,不影響所得稅,后期就沖回了,理解不用擔(dān)心

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:21

發(fā)票開錯了,保留備查就可以的

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你好同學(xué),是有這樣一種可能性啊,但是你們可以解釋嘛,是因為我們上月該紅沖了,他該作廢了,沒有作廢成嗎 我個月紅沖了也及時進行糾正了,我覺得應(yīng)該不是個問題
2023-12-07
12月開具的紅字發(fā)票不可以處理在11月,申報數(shù)據(jù)12月開的就在12月處理的,理解是這樣的
2023-12-07
是的,當(dāng)月沒有作廢成功。下月開一張紅字發(fā)票
2023-12-07
同學(xué)你好 對的 這個可以的
2022-05-17
?你好;? ? ? ?補做賬 ;? ? ?把之前收入補做進去 在去紅沖處理 。 你開了紅字信息表 是沒有認(rèn)證是嗎? ?
2022-05-11
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