您好,對(duì)的,這個(gè)是需要退稅的,這個(gè)
老師,匯算清繳后的應(yīng)納所得稅額是負(fù)數(shù),就是需要退稅嗎?退稅會(huì)不會(huì)涉及查賬!
老師經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的應(yīng)補(bǔ)退稅為負(fù)數(shù)是要退稅嗎?這個(gè)ABC表在哪里呢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳主表最下面一行實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額就是實(shí)力需要繳的稅,正數(shù)是需要繳納負(fù)數(shù)是需要退稅
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳有實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退金額是負(fù)數(shù),那這個(gè)負(fù)數(shù)是退稅的金額嗎?
匯算清繳時(shí)應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)怎么辦
我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)要像銀行融資需要提供近三年財(cái)報(bào),之前會(huì)計(jì)像銀行提供的是虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表,我現(xiàn)在提供真實(shí)的銀行說(shuō)和之前提供的不符,我現(xiàn)在有22年23年的虛假財(cái)務(wù)報(bào)表,如何在這個(gè)基礎(chǔ)上提供一個(gè)虛假的24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
你好!我想問(wèn)一下,有人向我公司借款,還不上,我該怎么辦
業(yè)務(wù)背景: 2023年的應(yīng)收款,10萬(wàn)美金,其中由于質(zhì)量問(wèn)題要扣除1萬(wàn)美金,但是客戶一直拖欠,最后走了中信保,保險(xiǎn)公司賠付了,5萬(wàn)美金。 問(wèn)題1,中信保賠付的錢需要賬務(wù)處理和是否需要涉外收申報(bào)? 問(wèn)題2,后期追回的貨款,給銀行應(yīng)該提供的之前客戶欠款對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)資料,還是沖減中信保賠付的金額? 問(wèn)題3,由于客戶欠款中需要扣除1萬(wàn)美金,如果正常核銷應(yīng)收款,這部分未收可能是不能退稅的,所以想根據(jù)中信保保的賠付證明現(xiàn)在補(bǔ)做視同收匯,這樣全部的應(yīng)收就可以正常退稅了,如果做視同收匯就會(huì)出現(xiàn)中信保介入后追回的錢要先沖減他們的賠付款,那收匯材料怎么提供?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
老師,中級(jí)財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問(wèn)里第一小問(wèn)的答案是不是錯(cuò)了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國(guó)家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
請(qǐng)問(wèn)我們銷售貨物給對(duì)方開(kāi)13%的專票,對(duì)方給我們提供服務(wù)開(kāi)6%的服務(wù)專票,金額沖抵,我們?cè)撊绾螆?bào)價(jià)?
公司房租無(wú)票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問(wèn)資本化利息支出?怎么是費(fèi)用化呢?
這樣的,都是要退回的嗎?
對(duì),但是這些是到年底
年底什么意思?23年底的
就是這些,是需要匯算清繳的時(shí)候,退稅的
反正就是可以退回這么多錢對(duì)吧?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的額
那退稅怎么操作?
點(diǎn)年度匯算清繳就完事了嗎?
匯算清繳,數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算
那這個(gè)稅款是退到哪里呢?
這個(gè)是到個(gè)人,每個(gè)人的銀行卡
哦,好的謝謝老師!
不客氣的,祝您開(kāi)心