你好,對(duì)的,是的,你們是幾個(gè)個(gè)體戶的,如果是一個(gè)的話,在B表里面應(yīng)補(bǔ)稅款,它會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù),你提交申請(qǐng)退稅就可以了。
老師,個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳最終應(yīng)退補(bǔ)稅應(yīng)該是要補(bǔ)點(diǎn)嗎?不退不補(bǔ)剛好跟預(yù)繳相等可以嗎?
我公司去年虧損,在匯算清繳時(shí),主表中應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),然后主表中自動(dòng)計(jì)算出本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額也是負(fù)數(shù)。這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師,我們公司的匯算清繳中,有一筆企業(yè)所得稅實(shí)際應(yīng)補(bǔ)數(shù)是負(fù)數(shù),我理解的要退給我們的稅,但實(shí)際這個(gè)稅是補(bǔ)繳以前年度的,不需要退稅。我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)增了這筆,但在A類表中實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅顯示還是負(fù)數(shù),問題出在哪呢?
老師經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳的應(yīng)補(bǔ)退稅為負(fù)數(shù)是要退稅嗎?這個(gè)ABC表在哪里呢
匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)退稅額也為負(fù)數(shù)。在申報(bào)這張主表時(shí),要把應(yīng)補(bǔ)退稅額調(diào)整為零嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
退稅退在對(duì)公帳戶嗎
個(gè)人支付的嗎?如果是的話,退給個(gè)人就可以了。
這個(gè)年度匯算的話這個(gè)收入費(fèi)用我都沒填,申報(bào)信息就出來了,出現(xiàn)了退稅,我就直接提交也成功了
好,那你看一下里面的數(shù)據(jù)是不是正確的。
是不是正確的,看你的利潤(rùn)表。
扣繳端里沒有ABC表啊
好里面有AB沒有C。 預(yù)繳是a,會(huì)算清交不就是B嗎?
好的,謝謝,老師請(qǐng)問查帳征收的個(gè)體戶的建帳嗎,以前是定期定額的是沒建帳的
對(duì)的,是的,需要做賬處理的。