你好,做一筆分錄就可以的,是同一個業(yè)務(wù)嗎?
2019年有一筆分錄原本應該是計入預付賬款的但是記錯了,記到其他應收款了,現(xiàn)在2020年12月想調(diào)整過來應該怎么寫分錄?2019-2020這筆預付賬款有退回部分,因為記在其他應付款了所以我需要把退回的分錄也逐筆糾正過來嗎?
老師,4月份有比賬做錯了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師,我12月退回客戶一部分貨款,應該是借:應收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
收到退休人員補交年金個人扣繳部分的錢。當時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應付款-單位往來 當月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應付款-單位往來(當時收到退休人員補交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應付款-單位往來400,調(diào)整到其他應付款-年金,科目入錯了,應該如何調(diào)整?
請問下老師,前面幾個月有5筆分錄我入錯科目,應該入應收-其他應收,我入到應收-內(nèi)部往來中去了。 這個月我要調(diào)整科目的話是不是也要做5筆分錄,借:應收款-其他應收款,貸應收款-內(nèi)部往來。不能一筆分錄多借多貸,而是做5筆分錄分別調(diào)整過來呢?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進平出。做賬進項含稅做成本。銷售正常確認9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師
老師,建設(shè)救援基地工程項目,有土建辦公樓和設(shè)備消防車組成,消防車金額1億,于2月25號最終驗收,但到今天被審計單位對這些消防車并未入賬,也沒計提折舊,這合理嗎?
老師,您好,請問財務(wù)報表年報:資產(chǎn)負債表未分配利潤不等于利潤表的凈利潤呢?
去年多確認成本今年匯算前拿來發(fā)票怎么做分錄,需要改財務(wù)報表嗎,多拿來的發(fā)票分錄怎么做
個體戶要交哪些稅?稅率是多少?
那怎么處理呢?我們收到自來水公司開的3%的水費普票,給下游開9%的轉(zhuǎn)供水專票,怎么做賬?
老師,采購白條豬,然后分割零售賣,做賬怎么出入庫,怎么確認收入成本,因為買白條豬是一個價,然后對外賣每個部位價格不一樣,而且而且每個豬 每個部都有剩余 ,然后累計。
A1050050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 五、各類基本社會保障性繳款, 在哪里取數(shù)?
老師,一般納稅人只要進項大于銷項就不用交增值稅嗎?稅負率計算增值稅又是什么呢?
請問,國外客戶在國際版支付寶有境外人民幣,想直接付款到我們對公支付寶賬戶,這種方式我們能收款并正常報關(guān)退稅嗎?
不同的業(yè)務(wù),但是科目是一樣的
好,可以的,可以一塊做。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。