你好,可以做一筆錯誤分錄的紅沖分錄,然后做一筆正確的。 也可以直接調整,借:其他業(yè)務收入,貸:其他應付款?
老師,4月份有比賬做錯了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入。我現在要調貸方科目為其他應付款……怎么調,是把上次那筆分錄做一個相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調貸方科目……
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現在做7月份的賬才發(fā)現之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務收入,現在做7月份的賬才發(fā)現之前的科目寫錯了,應該將其他業(yè)務收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調整分錄嗎?借:其他業(yè)務收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
老師,5月份做了一筆分錄,現在要調整,做一比相反的分錄,就導致庫存現金是負數了,要怎么弄,5月做的分錄是借庫存現金403銀,貸銀行存款403;正確的分錄是借其他應收款,貸銀行存款
老師,2月份有筆賬是借:銀行存款 貸:其他應收款—張三 現在發(fā)現做錯了,這筆錢應該是入應付賬款——A公司,現在應該怎么做分錄才是正確的調整??
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%