您好!一樣的。申報(bào)查詢里面,選擇對(duì)應(yīng)的期間
老師,你好,在電子稅務(wù)局哪里查以前年度的所得稅匯算清繳的表
怎么查詢2020年度企業(yè)匯算清繳納稅申報(bào)表,在電子稅務(wù)局哪里查
老師,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局上哪里可以查詢得到往年的申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳?
電子稅務(wù)局在哪里看年度增值稅納稅申請(qǐng)表、年度企業(yè)所得稅匯算清繳、財(cái)務(wù)報(bào)告和出庫(kù)退稅申請(qǐng)表
老師好,我現(xiàn)在要2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,我在電子稅務(wù)局哪里導(dǎo)呢
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購(gòu)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的魚(yú),放在魚(yú)塘里,客戶購(gòu)買(mǎi)釣魚(yú)票,我購(gòu)入進(jìn)來(lái)的魚(yú)入什么會(huì)計(jì)科目, 我賣(mài)出出的釣魚(yú)票入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計(jì)沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負(fù)數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個(gè)現(xiàn)在我下午大概測(cè)算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬(wàn)多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問(wèn)題啊謝謝老師看下
兩個(gè)題目都是一般納稅人,一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入一個(gè)不計(jì)入我還是沒(méi)有看明白,
企業(yè)所得稅申報(bào)中,不免稅的收入10萬(wàn),免稅的收入5萬(wàn),在年報(bào)第一欄次營(yíng)業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費(fèi),做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫(xiě)這表格需加上這清理部分?jǐn)?shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫(xiě)己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不就都要更正了
老師請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫(xiě)嗎。
員工報(bào)銷有加油的票可以入費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
那請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)攤銷表是和截圖里這樣填的嗎?
你好對(duì)的,就是這樣子填的。
好的,另外問(wèn)一下,23年有一筆稅收滯納金51塊錢(qián)沒(méi)入賬,但是現(xiàn)在匯算自動(dòng)給調(diào)增了,請(qǐng)問(wèn)這筆賬要怎么處理?
你好,你這個(gè)記入營(yíng)業(yè)外支出。 如果記到現(xiàn)在的話,用以前年度損益調(diào)整。
現(xiàn)在可以補(bǔ)記到2023年的賬里面嗎?
你好,你如果反結(jié)賬過(guò)去操作是可以操作。
那這個(gè)不影響我去年的企業(yè)所得稅吧?去年已經(jīng)按季度交完了,現(xiàn)在就是補(bǔ)交這個(gè)調(diào)增的所得稅
你好,你如果操作了,肯定還是影響的,所以還是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整更好一點(diǎn)。
哦,那我現(xiàn)在就直接申報(bào)補(bǔ)交一點(diǎn)稅對(duì)吧?后面怎么操作?
你好!你匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)就好了
現(xiàn)在就是在匯算清繳,現(xiàn)在補(bǔ)了稅然后呢?怎么記到以前年度損益調(diào)整?
你好!你現(xiàn)在計(jì)入卡借,以前年度損益調(diào)整貸,銀行存款。 然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整。
這個(gè)是在24年的賬上做對(duì)吧?是不是隨便哪個(gè)月份做上去都行?
你好,是的,就是這樣子理解。