你好,這個(gè)不正常,你要看是什么原因。
增值稅申報(bào)表收入會(huì)和企業(yè)所得稅收入不一致嗎?
老師請問之前會(huì)計(jì)報(bào)稅企業(yè)所得稅預(yù)交表營業(yè)收入和增值稅營業(yè)收入不一致正常嗎
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會(huì)導(dǎo)致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
老師所得稅申報(bào)表上面的收入和增值稅申報(bào)表收入不一致可以嗎
企業(yè)所得稅報(bào)表上的和增值稅報(bào)表上的收入不一致,正常嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財(cái)產(chǎn)品 兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
工程上發(fā)生了成本,開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所得稅要求預(yù)估收入,但是沒有開票,增值稅報(bào)表沒有收入。
你好,是誰要求你預(yù)估收入,稅務(wù)局嗎
是的,稅務(wù)局查到年度成本金額大于收入金額,說數(shù)據(jù)不合理
你好,其實(shí)你這個(gè)本來是沒做好了,你不應(yīng)該去結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 這樣子的話,你增值稅可以確認(rèn)收入,當(dāng)不開票收入。
我沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本是稅務(wù)局直接篩選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,把這個(gè)當(dāng)成的成本。
成本不是看的報(bào)表
你好,你們稅務(wù)局會(huì)查賬啊。這樣企業(yè)被查的死死的