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Q

你好:我公司在施工過程中,被客戶罰款了,發(fā)票已開,客戶寫了一個收據(jù),請問這筆罰款怎么入賬?以及匯算清繳的時候怎么做?

2024-04-23 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-23 16:01

您好記入到營業(yè)外支出,這個正常稅前扣除就成

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快賬用戶4501 追問 2024-04-23 16:06

匯算清繳是計入營業(yè)外支出的罰沒支出還是壞賬損失呀?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 16:07

這個填寫的罰沒支出里就可以

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快賬用戶4501 追問 2024-04-23 16:10

填寫罰沒支出就會出現(xiàn)一個感嘆號,提醒我在納稅調(diào)增表里面調(diào)增,這個不要緊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-23 16:11

那你可以填寫在壞賬損失里面

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快賬用戶4501 追問 2024-04-23 16:16

那就要填什么資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整表,我這個罰款跟里面內(nèi)容完全對不上

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齊紅老師 解答 2024-04-23 16:16

那你可以看看填寫在其他里面

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您好記入到營業(yè)外支出,這個正常稅前扣除就成
2024-04-23
借營業(yè)外支出貸應收賬款,你們單位能開紅字發(fā)票嗎?能開的話可以紅沖你的收入。
2022-04-02
這個是可以稅前扣除的,能證明你們違約就行
2023-04-25
附件已上傳,請查收!
2024-10-10
你好,需要把之前沒有收到貨款的紅沖就是開紅字發(fā)票。就是銷售折讓的處理。
2021-08-26
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