這個是可以稅前扣除的,能證明你們違約就行
去年我們公司有一筆貨款已支付給對方,但因為合作問題,尾款不會支付了,已付款的部分對方也不會開發(fā)票給我們。我可以做借:營業(yè)外支出 貸:應付賬款-xxx,然后匯算清繳調增這樣行嗎
老師,請問我們2022年發(fā)生一筆客戶對我們進行的違約金罰款,對方只開了收據(jù)給我們,做在了營業(yè)外支出中,請問這一筆支出可以在匯算清繳時稅前扣除嗎?需要調出嗎?謝謝
老師好,我們與乙方簽訂了買賣合同,我們是賣方,把貨物發(fā)給乙方后,乙方?jīng)]按規(guī)定時間付款,我們起訴到法院,最終法院判乙方支付違約金給我們,另外連我們的律師費也要賠給我們,我們已經(jīng)按照價外費用給乙方開了違約金的發(fā)票,律師費只開了收據(jù)給他們,但對方要求我們律師費也要開發(fā)票。請問,這筆律師費需要開發(fā)票嗎?對方能都憑我們的收據(jù)稅前扣除?
老師,我們賣給客戶貨物,票已開,錢收不回來,我們做營業(yè)外支出,但這筆在匯算清繳需要納稅調整,如果有給對方的起訴書 就可以做稅前扣除嗎
請教老師,匯繳時,針對營業(yè)外支出項目,當時是給客戶開票了但是不給我們錢了,進入了營業(yè)外支出,還有買的水票押金沒有發(fā)票也不給退了。這兩筆,需要納稅調增么?往報表中哪個位置填?謝謝
小規(guī)模時候買的固定資產,能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下