你好,可以的,可以這么做的
老師,您好,外購的月餅用來送給客戶的,入管理費用-業(yè)務招待費,取得發(fā)票是專票,請問這個稅額可以直接抵扣嗎?用做視同銷售嗎?
老師好!我支付了一批贈送給客戶的禮品,并且收到發(fā)票,能不能直接做借銷售費用—業(yè)務招待費貸銀行存款 還需要用借其他應付款貸銀行存款借銷售費用貸其他應付款 這樣嗎?
請問一下老師,股東買了首飾送給客戶,發(fā)票珠寶首飾的發(fā)票來報銷,我能不能只有這個發(fā)票和報銷單,直接做管理費用-業(yè)務招待費
請問老師,4月份老板報銷的一筆送客戶禮品的費用,我做了業(yè)務招待費,現(xiàn)在我把這邊紅沖了,請問我可以把4月份憑證這筆的發(fā)票抽出來不要嗎
老師,公司請了另一家公司的老總做技術(shù)研發(fā)總監(jiān),每月支付工資給對方公司。第一次過來招待計入的是管理費用-業(yè)務招待費,事情談妥后對方在本公司常駐工作,他拿來了住宿發(fā)票、高鐵票來報銷,因為不是公司員工,當時就讓他所在部門的員工代寫了費用報銷單,也是計入管理費用-業(yè)務招待費。請問:1、第2次報銷的科目可以計管理費用還是計入研發(fā)部門?2、這兩次報銷的進項稅可以抵扣嗎?
請問營業(yè)執(zhí)照是分支機構(gòu)意思是不獨立核算嗎?需要和總機構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個,共花了2萬2,然后這個,既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應商,老板也沒有告知我這個是干啥用的,如果我做進去福利費合理嗎
上個月開的專票,對方用不起,也沒支付錢。因為跨越了,就開了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個月專票的收入,增值稅銷項做負數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對不對
老師問一下,公司銷戶,之前計提的法定盈余公積,這個賬務怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說部分質(zhì)量有問題,索賠款開了3萬多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對方說收據(jù)可以入賬的,做營業(yè)外支出,問這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購進的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個體工商戶的稅務怎么申報
個稅怎么申報的有流程嗎?
請問一下老師,如果以前我們一直以來基本沒有通過主營業(yè)務成本,都是做到期間費用的,那請問一下,是不是現(xiàn)在最好不要突然主營業(yè)務成本有數(shù)據(jù)比較好啊,保持報表跟以前差不多,不要太異常啊,有這個說法嗎
好,你有收入沒有?如果有收入,一定要有成本。要不不合理。
我們是拍賣服務行業(yè)的,基本不會做成本,都是期間費用的,
好,服務人員的工資,服務部門的水電費,房屋租金,這個就是成本。
就一個辦公室,沒有什么區(qū)分的,而且也不是一直有收入的,所以一直以來都是做期間費用,我了解幾個同行,他們也是基本坐期間費用的
哦,那你多多少少的做一部分工資。
以前都沒有做過,現(xiàn)在要做嗎,不需要保持跟你說差不多,報表不要出現(xiàn)什么太多變化嗎
你好,利潤表里面最起碼有主營業(yè)務成本。
那如果沒有收入我就不做成本,如果當月有收入我就做一部分嗎,但是感覺哪些費用都應該是期間費用,不應該是成本,我可以這樣嗎,有收入我就把銷售費用里的工資全部做成本,沒有收入就做銷售費用
你好,拍賣你們賺取的是傭金,那提供服務人員的工資對應的不就是屬于成本嗎?你如果覺得不合理,你可以不用做。