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2022年9月份申報8月份的增值稅及附加稅,并且銀行已扣款。后來當(dāng)時的會計應(yīng)該是發(fā)現(xiàn)申報錯了,申報數(shù)據(jù)比實際開票收入要多,就更改了申報表,導(dǎo)致產(chǎn)生了退稅。但那個時候沒有處理,我是前幾天發(fā)現(xiàn)了,就和稅務(wù)局咨詢,昨天增值稅和附加稅產(chǎn)生的差額已經(jīng)返還給單位。你說這筆分錄該怎么處理?借銀行存款,貸利潤分配-未分配利潤對嗎?使用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

2024-04-23 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-23 14:23

你好,你要沖銷原先多申報的收入,是不是多申報的沒做賬。

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-23 14:25

你好,如果多申報了,那應(yīng)交稅費—未交增值稅是會出現(xiàn)借方余額的?,F(xiàn)在這樣做: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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你好,你要沖銷原先多申報的收入,是不是多申報的沒做賬。
2024-04-23
借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負(fù)數(shù)。
2025-03-06
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負(fù)數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
借,借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費, 借,應(yīng)交稅費,貸利潤分配,未分配利潤。 用這一個方法,因為跨年了。
2025-03-06
你好稅金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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