借銀行存款, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加。 借應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個(gè)不影響今年的利潤。匯算清繳的時(shí)候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負(fù)數(shù)。
請問下,小規(guī)模納稅人,19年度的附加稅計(jì)提多了,今年一月紅字沖減錯(cuò)了,按照,借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(城建稅,教育附加,地方教育附加,水利建設(shè))這樣做了,20年每月計(jì)提的稅金及附加也有減免又陸續(xù)沖減,導(dǎo)致利潤表稅金及附加本年累計(jì)是負(fù)數(shù),我該怎么重新做一個(gè)年初沖減的分錄呢,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了,但是2025年發(fā)生銷售退回,沖紅其中發(fā)票15元,請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開),我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅,借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方,1月份的紅沖,稅款也退回公戶了,請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提,該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導(dǎo)致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時(shí)已經(jīng)計(jì)提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計(jì)提.該怎么做會(huì)計(jì)分錄?麻煩會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會(huì)計(jì)分錄,但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應(yīng)交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負(fù)數(shù))
老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??麻煩詳細(xì)回答,謝謝
問答詳情23:4941后5次對話后問題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬,全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤分配-未分配利潤。會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??如果按會(huì)計(jì)分錄1入賬沖減多計(jì)提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度的利潤表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無法申報(bào),麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計(jì)提的附加稅,會(huì)計(jì)分錄分享指導(dǎo),謝謝
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對的呢
匯算清繳時(shí),長期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入