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問(wèn)答詳情23:4941后5次對(duì)話后問(wèn)題結(jié)束老師,小規(guī)模公司,2024年12月份開了專票35萬(wàn),全額征稅,當(dāng)時(shí)12月份也計(jì)提附加稅,借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方。2025年1月發(fā)生銷售退回15萬(wàn)沖紅,導(dǎo)致退回附加稅,1、收到附加稅款:借銀行貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育2、發(fā)生銷售退回,導(dǎo)致出現(xiàn)多計(jì)提的附加稅,還跨年度了,這種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?會(huì)計(jì)分錄1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。會(huì)計(jì)分錄2、借:稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育(負(fù)數(shù))老師,出現(xiàn)導(dǎo)致跨年度多計(jì)提的城建稅,是按會(huì)計(jì)分錄1還是會(huì)計(jì)分錄2處理入賬??如果按會(huì)計(jì)分錄1入賬沖減多計(jì)提的附加稅,就就導(dǎo)致2025年第一個(gè)季度的利潤(rùn)表中的稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù),無(wú)法申報(bào),麻煩詳細(xì)回答,怎么處理跨年度多計(jì)提的附加稅,會(huì)計(jì)分錄分享指導(dǎo),謝謝

2025-03-06 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-06 15:55

你好稅金及附加用以前年度科目代替

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跨年的建議按照第一種方法來(lái)。
2025-03-06
你好稅金及附加用以前年度科目代替
2025-03-06
借,借銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi), 借,應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。 用這一個(gè)方法,因?yàn)榭缒炅恕?/div>
2025-03-06
在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,您的處理部分正確,不過(guò)有更合適的做法。對(duì)于跨年度銷售退回導(dǎo)致的附加稅退回,不需要通過(guò)“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目,可直接沖減當(dāng)期的“稅金及附加”。以下是完整分錄: 1. 2024年12月計(jì)提附加稅 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 2. 2025年1月銷售退回沖紅,沖減已計(jì)提的附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 (按15萬(wàn)銷售額對(duì)應(yīng)的附加稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 (按15萬(wàn)銷售額對(duì)應(yīng)的附加稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加 (按15萬(wàn)銷售額對(duì)應(yīng)的附加稅金額) 貸:稅金及附加 3. 收到退回附加稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加
2025-03-06
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用未來(lái)適用法。所以,沖當(dāng)期稅金及附加就可以了。
2025-03-06
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