不用調(diào)增的,只要23年交了就是
老師,21年管理費(fèi)用計提沒有發(fā)票,22年5月匯算清繳要調(diào)增這部分費(fèi)用,請問22年還需要做會計分錄嗎?還是直接在所得稅匯算清繳表上調(diào)增?
2022年社保緩交部分沒有計提,現(xiàn)在做2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,請問需要先補(bǔ)計提緩交的社保后,調(diào)整財務(wù)報表,然后再做匯算清繳嗎?社保緩繳部分目前還沒有繳納
老師,企業(yè)享受政策去年9-12月的社保緩交,那這是視同預(yù)繳了嗎?匯算清繳前沒有把這欠款交上需要做納稅調(diào)整嗎?
請問,公司社保22年有一個月做了緩交,是需要繳納的,但是截止23年5月底還沒有完成繳納,這部分22年匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師您好,我們公司去年有一筆帳入錯了需要調(diào)增,我是到22年度的匯算清繳里面調(diào)整,這樣會需要補(bǔ)交稅金跟滯納金,請問這個會影響企業(yè)信用等級嗎?22年度的評分已經(jīng)完畢了,那23年度會影響嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
那22年年終獎有少計提的,在23年有補(bǔ)計提,且已發(fā)放,這部分是否可以調(diào)減?
需要更正22年的財務(wù)報表,然后匯算