你好這個合同簽訂時間不要緊的
你好,老師。我想問下,我們有個租賃合同,簽訂是今年一整年的,現(xiàn)在還有3月份到6月份四個月的發(fā)票還沒開,是開3個點的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們按合同來,開3個點的發(fā)票給他,但是我們現(xiàn)在已經是一般納稅人了,開不了3了吧????還是說3月份的票可以開3個點給他,4-6月的開13個點了
老師,我們3月份付的款,對方企業(yè)給我們開了相應的發(fā)票,我在3月份已經入賬,四月份我們又支付了款項,結果他們開了3月+4月的票,現(xiàn)在他們想紅沖3月份給我們開的票,我想讓他們紅沖3+4月的票,如果紅3月的,我這邊感覺不好做賬啊,款又沒退,不屬于銷售退回呢
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預付款,入了費用,4月份我們又付了一筆款,入了預付款,結果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師 問下,我們公司是3月份進的貨,次月月底才付款,那我合同要簽3月份的時間還是4月份的,他們開給我們發(fā)票是4月22日開的?
老師,因為3月供應商開的進項有誤,4月供應商紅沖了,但是我們沒有抵扣,同時我們把貨又賣給了客戶,3月也開票了,4月也紅沖開票。4月交了3月的銷項稅額,現(xiàn)在是4月份入賬,我們重新開的銷項還要再交一遍嗎?理不清楚了。
請問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運輸公司,因為公司車輛不夠外面找了其他車輛拉運,這樣司機的工資按工資薪金申報還是勞務所得呢
老師:在報今年所得稅年報時,發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬,銷項稅額是對的,少了2萬我在今天已調好賬。那24年的已申報好的賬務報表我是不是要去更正一下。
公司購買了一個軟件,跟硬件一起使用就組成一臺機器銷售給客戶,因為這個軟件可以一直使用我就作進無形資產,十萬不到,然后無形資產去年也只是攤銷了1.5萬,現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時候,按無形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯了?
老師,法人名下的車過戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機構,分公司交納的員工社保費可以在總公司申報嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設的社保賬戶
老師,計提盈余公積是根據賬套計提還是申報那個?因為如果當年記到未分配利潤有差額
老師,匯算清繳中的期間費用表里的咨詢顧問費有扣除限額么
這么多內容,怎么寫支出證明?
請問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對方付,現(xiàn)在對方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時做納稅調增嗎?
我是想著說按真實送貨時間簽訂,一般是先和同再送貨,開票可以后面再進行都可以是吧
都可以的這個是,沒有具體規(guī)定的