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老師您好,請教一下您,我現(xiàn)在干一家包裝企業(yè),他原來的會計是個兼職的,去年沒有交增值稅被罰款了,1、存在的問題是增值稅有抵扣但可能是去年罰款了今年一直在上稅,(印花稅一直沒有繳納)2、還有的庫存數(shù)不明確。您看我從哪里下手必須好,現(xiàn)在一直沒有交接,我也方向沒有。

2024-04-22 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-22 18:33

你好!庫存實際盤點了嗎?

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快賬用戶8860 追問 2024-04-22 18:33

還沒有哦

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齊紅老師 解答 2024-04-22 19:04

你好!先實際盤點,然后查之前的稅務申報看看問題出在哪里

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快賬用戶8860 追問 2024-04-22 19:19

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-22 19:52

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你好!庫存實際盤點了嗎?
2024-04-22
需要問下你專管員看你們專管員建議,要是要求交。你對應匯算清繳表扣除下面其他納稅調(diào)增,這個調(diào)應納稅所得額為正數(shù)
2021-03-04
根據(jù)相關規(guī)定,跨地區(qū)提供建筑服務等需要預繳稅款而未預繳的,在補繳稅款時可能會產(chǎn)生滯納金。 滯納金的計算通常是從應預繳稅款期限屆滿的次日起,按日加收萬分之五的滯納金。具體的應預繳稅款期限一般是取得預收款或發(fā)生納稅義務的次月申報期前等(不同地區(qū)可能略有差異)。 建議你盡快聯(lián)系當?shù)囟悇諜C關,說明情況并補繳稅款,同時積極溝通滯納金的問題,看是否可以根據(jù)實際情況適當減免或從輕處理。及時處理可以避免滯納金的進一步增加以及可能產(chǎn)生的其他稅務風險。
2025-01-20
你好,這個奉具體的是什么原因罰款的,你跟那邊好好說,你跟他說我們補
2023-01-29
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-留抵退稅
2024-01-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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