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老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?

老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調(diào)。我現(xiàn)在在調(diào)應(yīng)交稅費余額,9月份他報表應(yīng)交增值稅貸方余額為24953.54.稅務(wù)局上實際應(yīng)交增值稅48126.69.相當(dāng)于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務(wù)局對不上,我就一個一個在調(diào)。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調(diào)好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調(diào)了,怎么調(diào)都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調(diào)應(yīng)收和應(yīng)付款嗎?
2021-11-24 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-24 12:33

您好,您把差異部分分錄紅字沖回

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快賬用戶7768 追問 2021-11-24 12:41

老師 不是的 我這個只是想問賬務(wù)處理,跟充不充紅字無關(guān),前面那個棒槌會計把賬做錯了

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快賬用戶7768 追問 2021-11-24 12:42

這些差額進項銷項都是我拿每次資產(chǎn)負債表余額和稅務(wù)局上面每次交的銷項和進項來比較得出來的。

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:43

您好,做錯了您就紅字沖回對方錯誤分錄

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快賬用戶7768 追問 2021-11-24 12:47

老師上一個會計的話,他都是很多筆合在一起,然后他做的賬也特別簡單,他的增值稅就是拿應(yīng)交稅費增值稅這個科目來做的,他不是哪一筆錯了,我也不知道應(yīng)該追溯到哪一筆,他是一個根據(jù)進項銷項總和來做賬的,有沒有簡單的處理方法呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:48

您好,那就只能看憑證后附單據(jù),把不正確部分沖回

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快賬用戶7768 追問 2021-11-24 12:50

他連憑證都沒,部分原始憑證都不全。。。我都不知道他怎么做的會計

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:52

您好,那您實際沒辦法,就只能調(diào)整當(dāng)期損益

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快賬用戶7768 追問 2021-11-24 12:54

嗯,老師這種調(diào)整是不是把一開始報表的應(yīng)交稅費的余額和10月份繳納的實際應(yīng)該繳納的稅額的差額調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-24 12:55

您好,應(yīng)當(dāng)填寫營業(yè)外收入或營業(yè)外支出

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您好,您把差異部分分錄紅字沖回
2021-11-24
你好這個沒發(fā)用簡單方法,還是要看看從哪里對應(yīng)不上的
2021-11-19
學(xué)員你好,需要查清那個月的問題再做調(diào)整
2021-11-19
之前的差旅費是不是價稅合計做的 如果是你這么做其他應(yīng)付款就會多的
2020-01-06
你好,這個有留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進項稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應(yīng)收款-個人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
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