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老師好,對(duì)稅務(wù)這方面不是很了解,想請(qǐng)假一下。我們公司近兩年都處于虧損狀態(tài),但是會(huì)計(jì)卻每年都要交大量稅款。她的解釋是前十年一直遺留下來的問題,以前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以一直抵扣,將第二年的都抵扣完了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)少了,就顯露出問題了。就要繳納大量稅金。請(qǐng)幫我看一下她說的有沒道理。實(shí)在搞不明白。謝謝,以前年度發(fā)票沒有要求只能抵扣當(dāng)年或者只能報(bào)銷當(dāng)年的發(fā)票嗎?

2021-02-07 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-07 09:27

進(jìn)項(xiàng)留底稅額可以抵扣以后的稅款

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快賬用戶3443 追問 2021-02-07 09:29

那現(xiàn)在公司一直虧損,有沒有辦法減輕稅負(fù)呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 09:38

你好,再成立小微企業(yè),轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人

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快賬用戶3443 追問 2021-02-07 09:44

你好老師,不是很明白怎么操作,現(xiàn)在公司是有限公司,一般納稅人,掛在賬上擺明就有那么多稅款要繳納。成立小微企業(yè),轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人,怎么將那一部分應(yīng)繳納稅金移交過去??梢渣c(diǎn)明操作過程嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-07 09:45

你好,單獨(dú)成立小微企業(yè),轉(zhuǎn)一部分收入過去開票

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進(jìn)項(xiàng)留底稅額可以抵扣以后的稅款
2021-02-07
你好同學(xué),你這邊控制住開發(fā)票金額 ,然后外賬就沒事了,有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng),內(nèi)賬正常的記就好了
2020-07-31
你好!抵扣增值稅還是企業(yè)所得稅?
2021-01-24
這個(gè)需要紅沖的,因?yàn)闆]有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個(gè)能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
同學(xué) 您好 這個(gè)屬于辦公室關(guān)系層面了?
2020-10-28
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