小規(guī)模的不需要結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的話,直接做支付就行。需要交附加稅再計提,不需要交,不用。
老師請問在納稅申報滴時候,小規(guī)模納稅人沒達(dá)到起征點,免稅銷售額,未達(dá)到起征點銷售額11項數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個一個季度開票含稅額才一萬怎么填這個表免增值稅
小規(guī)模納稅人季度開1%普票未達(dá)到45萬,免增值稅,還要計提附加稅嗎?如果計提了,結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,還有一種不計提,這兩個不同的方式是不是導(dǎo)致所得稅額有差異
老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個普票減免.以后還會交么
老師小規(guī)模公司,一到三月共開票這么多。那我三月末要不要做未達(dá)起征點增值稅免征。如果做的話他有一個沒開票我不懂怎么做
老師小規(guī)模公司,一到三月共開票這么多。那我三月末要不要做未達(dá)起征點增值稅免征。如果做的話他有一個沒開票我不懂怎么做
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實繳,4月同時轉(zhuǎn)讓C、D兩個股東股份; C股東先把款打進(jìn)了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負(fù)債表3月實收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實收資本25W 資本公積——股本溢價75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個稅計算 是(25W - 0【A沒有實繳】- 0【沒有合理費用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價格是按3月實收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
老師好 我想確定一下現(xiàn)在公司的經(jīng)營是屬于委托人還是受托人? 比如本公司為A公司,從C公司進(jìn)入原材料,然后讓B公司加工,加工好的半成品再發(fā)往C公司,那A公司屬于?
哦,他是一個月或者是一個季度開票多少才免稅?
你好,月銷售額100,000或者季度銷售額300,000可以免增值稅
哦,如果沒有超,直接借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 對嗎?
是的對的是的對的。
哦,那個小規(guī)模計提工資是直接入哪個科目?
一般納稅人小規(guī)模都是一樣的,根據(jù)受益部門車間的制造費用或者生產(chǎn)成本。
后勤的管理費用 借管理費用工資、 制造費用工資、 生產(chǎn)成本工資、 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
我看前面的會計直接是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這樣行嗎?
他是管理咨詢公司,不是制造業(yè)
你好,做了收入的可以的。
老師,上面說的要計提稅金附加,那小規(guī)模和一般納稅人什么時候不用交城建稅那些?
季度300,000普通發(fā)票,小規(guī)??梢悦庠鲋刀惥筒恍枰桓郊佣? 一般納稅人銷項小于進(jìn)項,這個也不需要交
哦,我還看到有一個減半征收的,這是符合什么條件下?
免稅了,你還享受減半嗎
我不知道,反正我看到城建稅有減半政策,所以想問一下
不交增值稅消費稅就不交城建稅