同學(xué)你好,沒開票的正常計(jì)提增值稅,然后季度末將應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師請(qǐng)問在納稅申報(bào)滴時(shí)候,小規(guī)模納稅人沒達(dá)到起征點(diǎn),免稅銷售額,未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額11項(xiàng)數(shù)字怎么填寫不上呢?需要填寫附表嗎?這個(gè)一個(gè)季度開票含稅額才一萬(wàn)怎么填這個(gè)表免增值稅
老師小規(guī)模公司,一到三月共開票這么多。那我三月末要不要做未達(dá)起征點(diǎn)增值稅免征。如果做的話他有一個(gè)沒開票我不懂怎么做
老師小規(guī)模公司,一到三月共開票這么多。那我三月末要不要做未達(dá)起征點(diǎn)增值稅免征。如果做的話他有一個(gè)沒開票我不懂怎么做
老師:我電站是小規(guī)模納稅人,按季度報(bào)稅,每月開票按1%開票,做分錄需不需要做多一筆應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,等季度申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)免交,在將應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)會(huì)收入去,這樣對(duì)不對(duì)。
你好老師,我公司9月升一般納稅人,7月8月開了85000的普票未達(dá)起征點(diǎn),直接申報(bào)的,現(xiàn)在要沖紅是否可以?12月開了增值稅專用發(fā)票450000元,有進(jìn)項(xiàng)票,如果到時(shí)紅沖85000元發(fā)票的話做賬怎么做?交稅會(huì)不會(huì)有退稅?
老師,我們公司的老領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬(wàn),要補(bǔ)交匯算清繳個(gè)稅。他還能填專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人項(xiàng)目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是取銷售費(fèi)用與管理費(fèi)用,制造費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi)之后,是吧
老師您好,請(qǐng)問員工出差參加工會(huì)活動(dòng),火車票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)》關(guān)聯(lián)公司的電費(fèi)轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個(gè)對(duì)應(yīng)欄
老師那個(gè)表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動(dòng)出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動(dòng)仲裁?
請(qǐng)問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務(wù)賬 是更具流水來寫分錄 最后找對(duì)應(yīng)發(fā)票嗎?
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第一個(gè)已經(jīng)開了,好像超了45萬(wàn)
超了45萬(wàn)那就正常交稅