需要折舊的管理費(fèi)用。
疫情期間,非防疫物資生產(chǎn)企業(yè)購入固定資產(chǎn),可以不進(jìn)行計(jì)提折舊,一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問下工資固定資產(chǎn),從2917年開始就沒有計(jì)提折舊,這種情況我現(xiàn)在可以計(jì)提折舊嗎,計(jì)提的折舊可不可以所得稅前扣除
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提的折舊費(fèi)用可以提前扣除嗎?抵扣企業(yè)所得稅嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)入費(fèi)用還可以入固定資產(chǎn)卡片繼續(xù)計(jì)提折舊稅前扣除嗎
老師,之前會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)沒有提折舊,說是沒有發(fā)票,可以嗎?如果一個(gè)固定資產(chǎn)前兩年沒提折舊,現(xiàn)在可以重新計(jì)提嗎?折舊年限怎么算?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
你有發(fā)票就可以稅前扣除的。
老師,那我為什么看網(wǎng)上說閑置的固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)上仍計(jì)提折舊,但稅法上不可睡前扣除
可以的,可以抵扣的
老師,我們單位執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年到2022年沒計(jì)提折舊,2023年我補(bǔ)提折舊,可以嗎?匯算清繳該怎么填
對(duì)的,稅收金額里面把這個(gè)補(bǔ)的加上就可以。
老師,這么說就不用再改簽2020到2022年度的各種報(bào)表了吧
你好對(duì)的,是這么做的。