你好,紅沖了應(yīng)收賬款就應(yīng)請了,怎么還有呢
老師,銀行手續(xù)費(fèi)如果銀行流水10月份給支付了,但是票開在了11月份。那我做10月份的帳是直接財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸銀行存款。還是說掛賬
老師,我內(nèi)賬掛了應(yīng)收帳款,但是現(xiàn)在沒有收夠,比如應(yīng)該收5000,只收了4600,剩余400的應(yīng)收賬款怎么做賬,這個400錢是收不到了的
老師,我們的客戶找我們借錢,每個月都有借款,已經(jīng)有應(yīng)收賬款-客戶A了,我現(xiàn)在是再建個其他應(yīng)收-客戶A,還是就掛在應(yīng)收賬款下面呢,
老師 11月份開的發(fā)票假如2000元入賬了,掛的應(yīng)收賬款A(yù),但是12月紅沖了,應(yīng)收帳款直接掛了-客戶這樣,但是現(xiàn)在11月的應(yīng)收帳款A(yù) 還在掛賬 我怎么清帳呢
有一筆應(yīng)付款,收到發(fā)票時,前財務(wù)掛錯了客戶,把A客戶掛到了B客戶,同張記賬憑證有兩家應(yīng)付款;他在7月發(fā)現(xiàn)了,把整張憑證紅沖了,那么現(xiàn)在的問題是,A客戶賬上少了應(yīng)付賬款,這個我該怎么操作;
做賬會計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
就是11月開的直接入帳了,但12月開的發(fā)票比較多,沒有各個客戶掛應(yīng)收,直接寫了總的應(yīng)收 按電子稅務(wù)局應(yīng)收賬款寫的 所以11月這個憑證還一直在 我怎么再寫個分錄清賬呢
借:應(yīng)收賬款——總的應(yīng)收金額 貸:應(yīng)收賬款 ——A? ? 這樣A的就清了