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2019年年末,A公司為了鼓勵職工工作,將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利,該批產(chǎn)品的公允價值為300萬元,成本為200萬元,截至2×18年末擬發(fā)放給職工的產(chǎn)品已經(jīng)單獨存放,但尚未交付給職工,分錄怎么寫

2024-04-21 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-21 10:49

你好,先看一下題目,請稍等

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齊紅老師 解答 2024-04-21 10:51

借 生產(chǎn)成本,管理費用等339 貸 應付職工薪酬300 應交稅費應交增值稅銷項稅額39

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齊紅老師 解答 2024-04-21 10:51

等實際發(fā)放的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶9836 追問 2024-04-21 12:20

老師,實際發(fā)放時怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-21 12:26

實際發(fā)放時, 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2024-04-21 12:26

實際發(fā)放時, 借 主營業(yè)務成本200 貸 庫存產(chǎn)品200

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快賬用戶9836 追問 2024-04-21 13:38

老師,不需要確認收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-21 13:51

借 應付職工薪酬339 貸 主營業(yè)務收入300 應交稅費應交增值稅銷項稅額39 借 生產(chǎn)成本,管理費用等339 貸 應付職工薪酬339

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齊紅老師 解答 2024-04-21 13:52

上面這個,按剛才這個。不好意思,編輯的有點亂,開始發(fā)錯了

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你好,先看一下題目,請稍等
2024-04-21
借管理費用福利費、 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費, 貸主營業(yè)務收入2.5萬。 應交稅費應交增值稅銷項3250, 應交稅費,應繳消費稅2500 借主營業(yè)務成本貸庫存商品2萬
2023-04-01
應付職工薪酬的金額是2.5萬加3250加2500
2023-04-01
借管理費用福利費,30680 貸應付職工薪酬福利費,30680 借應付職工薪酬福利費,30680 貸主營業(yè)務收入2.6萬, 應交稅費應交增值稅銷項3380 應交稅費消費稅2600
2023-03-28
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