你好同學(xué),不可以的同學(xué),您之前按發(fā)票入賬,后期如果發(fā)現(xiàn)差異要調(diào)整您的入賬價(jià),不可以按對(duì)方 的要求入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,先調(diào)成本
實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,簽訂了一份技術(shù)服務(wù)合同,甲方要求先在2020年開全部合同款發(fā)票,其中有一半的成本發(fā)生在2020年,其余一半的成本發(fā)生在2021年,當(dāng)時(shí)2020年開票的時(shí)候按開票金額全部已確認(rèn)了收入,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)應(yīng)按百分比確認(rèn)發(fā)票一半的收入。導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)生了成本沒有收入,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)分錄:借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅額-銷項(xiàng)稅額;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 勞務(wù)成本。老師,請(qǐng)幫忙看看這種怎么處理,謝謝。
老師公司沒有造價(jià)員我可以直接按照發(fā)票確認(rèn)收入嗎?比如 借:工程施工-合同造價(jià) 50 貸:銀行存款。 50 差額征稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-0.5 貸:工程施工/合同造價(jià)0.5 給甲方開票了借:應(yīng)收賬款101 貸:工程結(jié)算100 應(yīng)交稅費(fèi)-未交1 月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本 :借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。49.5 合同毛利。 51.5 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
老師,請(qǐng)問我公司開給個(gè)體工商戶的增值稅專用發(fā)票,對(duì)方已簽收好幾個(gè)月并入賬,因?yàn)楹髞?lái)商品價(jià)格調(diào)整造成發(fā)票金額開多了,現(xiàn)在我公司可以將多開的發(fā)票金額直接開紅字發(fā)票沖銷嗎?
對(duì)昆侖公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。會(huì)計(jì)師在審查“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”明細(xì)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情況: 1昆侖公司將新產(chǎn)品甲產(chǎn)品售給W公司,銷售合同規(guī)定:該批產(chǎn)品售價(jià)為10萬(wàn)元收款付貨。同時(shí)注明:W公司若對(duì)產(chǎn)品不滿意可以退貨。12月24日昆侖公司收到該筆業(yè)務(wù)的貨款同時(shí)將成本為50000元的甲產(chǎn)品發(fā)出。昆侖公司在無(wú)法合理估計(jì)退貨概率的情況下當(dāng)天確認(rèn)收入并登記入賬。借:發(fā)出商品-甲產(chǎn)品50000 貸:庫(kù)存商品--甲產(chǎn)品50 000 借:銀行存款113 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一一甲產(chǎn)品 100000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額):13 000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本甲產(chǎn)品50000 貸:發(fā)出商品--甲產(chǎn)品50000 請(qǐng)您分析上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理是否正確?若不正確如何調(diào)整?
老師您好,我們跟甲方簽了個(gè)委托運(yùn)營(yíng)協(xié)議,甲方收客戶的錢,然后轉(zhuǎn)給我們,我們這邊跟商戶簽了委托代銷協(xié)議,我們這邊收到甲方的錢以后需要把商戶的協(xié)議成本價(jià)轉(zhuǎn)給商戶,中間有一部分差額是我們的收入,但是甲方收到客戶的錢要全額確認(rèn)收入,然后我們需要給甲方開代運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,我們這邊是不是也需要按開票金額確認(rèn)收入
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過(guò)私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?