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和個(gè)人買(mǎi)賣(mài)的二手車(chē),對(duì)方通過(guò)二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票,我能不能問(wèn)對(duì)方索要增值稅專(zhuān)用發(fā)票?我是一般納稅人,房地產(chǎn)企業(yè),不過(guò)是老項(xiàng)目,增值稅是簡(jiǎn)易征收的,就算取得了專(zhuān)票,能不能抵扣
老師,公司購(gòu)買(mǎi)1臺(tái)二手設(shè)備,對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)發(fā)票,修理這臺(tái)二手設(shè)備的修理費(fèi),是否可以稅前扣除?進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣
老師,我們付了26萬(wàn)的款購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,但是票沒(méi)來(lái),有打款記錄,這個(gè)可以企業(yè)所得稅前扣除嗎
老師:我們公司從對(duì)方公司購(gòu)買(mǎi)了一輛二手車(chē),只有二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具的二手車(chē)發(fā)票,對(duì)方公司不給開(kāi)具發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊可以只憑借二手車(chē)發(fā)票入賬固定資產(chǎn)嗎?入賬的固定資產(chǎn)后續(xù)折舊能不能作為稅前扣除?
我們之前購(gòu)買(mǎi)設(shè)備沒(méi)有取得發(fā)票,現(xiàn)在我們二手轉(zhuǎn)讓出去的情況,對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)可以開(kāi)嗎
車(chē)間的日常修理費(fèi)按照最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,到底是計(jì)入管理費(fèi)用還是記錄制造費(fèi)用?
個(gè)體工商戶,定期定額納稅申報(bào)表中退役士兵減免個(gè)人所得稅中減免稅額怎么填寫(xiě)?開(kāi)票179193.06元。核定計(jì)稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒(méi)有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來(lái)的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類(lèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問(wèn),需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
您好,不可以的哦,一定要取得發(fā)票,稅法才認(rèn),才能稅前扣除
老師,用評(píng)估報(bào)告也不能稅前扣除么
您好,是的哦,稅務(wù)只認(rèn)發(fā)票,咱這么想,不開(kāi)票對(duì)方也沒(méi)交稅呀,
老師,對(duì)方是個(gè)人,金額14萬(wàn),他上稅局拾我企業(yè)代開(kāi)發(fā)票,他都交啥稅,交多少
?您好,個(gè)人銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)(如二手設(shè)備),通常按 3% 征收率減按2% 征收,增值稅140000/1.03*0.02=2718.45. 若無(wú)法提供原值憑證,稅務(wù)機(jī)關(guān)可能按 核定征收(1%-3%),具體比例由地方定,個(gè)稅14000*1.5%=2100,附加稅2718.45*(7%%2B3%%2B2%)*50%=326.21/2=163.10,印花稅 ?140000*0.03%*50%=21
老師,增值稅30萬(wàn)以下季度不是免的么
您好, 是的,如果普票是免的,專(zhuān)票就是上面計(jì)算