您好,那個(gè)A105050表 1 2 3 填一樣的數(shù)據(jù)就不會(huì)調(diào)增了
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在遇到價(jià)值500萬以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個(gè)賬務(wù)處理和納稅申報(bào)如何弄? 因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以按月正常計(jì)提折舊,在所得稅申報(bào)是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時(shí)就全部做到費(fèi)用里嗎?這樣離去嗎,就是已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)后的金額了,那所得稅納稅申報(bào)時(shí)又怎么填寫呢?望指教,謝謝
老師那建筑勞務(wù)公司在2022年所支付的工人的工資我們沒有申報(bào)個(gè)稅,但是在申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候我把這些人員工資填成營業(yè)成本了,現(xiàn)在匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估我們成本過大和成本發(fā)票金額不符(為零),現(xiàn)在要怎么處理
各位老師,大家早上好,我們公司是今年7月份成立的,然后,在稅務(wù)登記的時(shí)候,剛開始的時(shí)候是登成了小規(guī)模納稅人,老板說是在有半年就能升成一般納稅人了,所以每次外面采購都開的是專票,那么我想請(qǐng)教一下老師們,這個(gè)發(fā)票開成專票,以后我們升成一般人的,還能不能做低扣呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我們公司是小規(guī)模納稅人,在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候,不填寫工資金額,報(bào)不過去,這個(gè)怎么填呢,本來工資是全年47萬,按照風(fēng)險(xiǎn)提示填之后,怎么全部成了調(diào)增額了,一下都成稅額了,這個(gè)怎么填,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好, 我們公司是小規(guī)模,然后是個(gè)人獨(dú)資,在做季報(bào)的時(shí)候,除了電子稅務(wù)局里報(bào)了以后還要在自然人的那個(gè)里面報(bào)呢,這個(gè)怎么報(bào)呢,沒有超過30萬,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師,還有企業(yè)所得稅費(fèi)用填在主表的那里,請(qǐng)老師再指點(diǎn)一下,謝謝
您好,具體是哪個(gè)項(xiàng)目要討論呢
就是我也是別人手里接過來的賬務(wù),我看他們記得賬務(wù)里面有企業(yè)所得稅費(fèi)用
老師,剛才的按你說的那個(gè)A105050表123填了,調(diào)的更嚴(yán)重了,請(qǐng)老師再指點(diǎn)一下,謝謝
您好,那這個(gè)公司有利潤,有盈利,您看利潤表和負(fù)債表是勾稽上的么, 負(fù)債表的 期末未分配利潤 =期初未分配利潤 %2B利潤表的本年累計(jì)凈利潤