你好,不可以的,因為小規(guī)模期間是不可以抵扣的,取得發(fā)票的交易時期是小規(guī)模
老師,你好,我想請問下,我司是新成立的公司,暫時是小規(guī)模納稅人,還在籌建期,我司前景很好,以后會升一般納稅人,肯定超過500萬銷售額,這樣的話,我現(xiàn)在收錢有收到專票有普票?那我收到的專票,以后我升了一般納稅人能不能拿來抵扣?如何界定?我現(xiàn)在是不是能有專票就要專票比較好?
各位老師,大家早好,我們公司是建筑公司,3月份前會才在稅務(wù)局辦理的登記,直接登記成了一般納稅人,我想問一下老師,現(xiàn)在可以降成小規(guī)模納稅人嗎,小規(guī)模納稅人增值稅開票免稅了,都是針對哪些行業(yè)呢,老師們可以解析一下嗎
我公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,可能到11月份就轉(zhuǎn)成一般納稅人了,那么在小規(guī)模納稅人期間所產(chǎn)生的成本費用專票暫時不要開進來,現(xiàn)在的成本費用暫估,等公司轉(zhuǎn)成一般納稅人后把小規(guī)模納稅人期間的成本費用發(fā)票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
各位老師,大家早上好,我們公司是勞務(wù)派遣公司,采用差額計算,前面的會計在一開始辦理稅務(wù)登記的時候,比如1200元,有85%的成本在里面,所以每次開專票的時候就是這樣開1200*0.85=1020、然后1200-1020=180、這180才是實實的收入,180/1.05*0.08=8.57這個8.57是我們實實要交的稅,那么1020就是我們的成本,1020/1.05=971.42*0.05=48.57、這個971.42、48.57相當(dāng) 于我們的進項成本,和抵扣稅額,但是老師,我不知道這個整個過程的分錄應(yīng)該怎么寫,請老師們指點一下,謝謝
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份?,F(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個點的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
老師,金銀珠寶開零售店選個體戶還是公司,為什么
年度企業(yè)所得稅是申報,是負數(shù),怎么調(diào)整
內(nèi)蒙古一體化擴庫點哪一個可以改金額
如果靈活就業(yè)交社?;鶖?shù)12000元的話需要繳納個人所得稅嗎?
老師,我們貨款一直收不上了,最后對方是一般納稅人,用自己個人卡打過的,這種匯算清繳怎么做呢,票也給人家開過了
資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時性差異要確認相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ),應(yīng)確認遞延所得稅負債,需要確認遞延所得稅負債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報個人所得稅時發(fā)現(xiàn)有四家公司對我發(fā)放工資,我就在一家認值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個月的費用類發(fā)票做賬的時候是全部計入待認證進項還是要一個個查是否抵扣計入進項稅額或者待認證進項稅額?
請問老師工資銀行代開和自己專有什么不同是不是收費不一樣啊
那老師,意思就是雖然對方開來了發(fā)票,但是這個期間我們公司是小規(guī)模納稅人,從稅務(wù)的原則和制度上是不允許的,對嗎
是的,你的理解是正確的這個
那老師,老板他還不相信,就算我們開來了,后期能用嗎
不可以只要是在小規(guī)模期間取得發(fā)票