同學(xué),你好 4月 借應(yīng)收? ?-1000 貸主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù) 借銀行存款 800 貸主營業(yè)務(wù)收入?? 銷項(xiàng)稅
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
為啥不直接做后面一步呢,沒有開票的200元就算無票收入,可以不
同學(xué),你好 計(jì)提的無票收入之后開具發(fā)票,之前計(jì)提的要沖銷
但是還有200沒有收回來,怎么提現(xiàn)呢
同學(xué),你好 你紅字沖銷了,差額就是200
沒明白呢,上個(gè)月借應(yīng)收1000.這個(gè)月沖了1000.沒有差額了呀
同學(xué),你好 你后面確認(rèn)800和你紅沖1000分差額不就是200
老師,你寫的分錄,應(yīng)收紅沖1000.我之前的應(yīng)收就是1000.后面收的錢,是借銀行存款800.應(yīng)收都沖完啦,怎么有差額哇
同學(xué),你好 這個(gè)月收的是800元,開票也是開的800元 這一項(xiàng)是沒有差額,你說的差額是什么??
我說的應(yīng)收賬款,要體現(xiàn)還有200沒有收回,怎么提現(xiàn)
怎么體現(xiàn)應(yīng)收還有200沒有收完
同學(xué),你好 那你紅沖只沖800,這樣表現(xiàn)無票收入是200 借應(yīng)收? ?-800 貸主營業(yè)務(wù)收入? 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù) 借銀行存款 800 貸主營業(yè)務(wù)收入?? 銷項(xiàng)稅
我可以直接做分錄,借銀行800.貸應(yīng)收800就可以了哇,不去沖了再做可以不呢
同學(xué),你好 那就是和之前無票收入無關(guān)
不怎么明白,借應(yīng)收 -800 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 借銀行存款 800 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅,相互抵消后,就是借銀行800 貸應(yīng)收800呀
同學(xué),你好 無票收入,之后開票了,是需要沖之前的無票收入的