您好,可以用其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)增資本的
請(qǐng)問(wèn),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司老板母親是法人,老板把投資款轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí) 借:各種費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 還是不走庫(kù)存現(xiàn)金? 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí)
請(qǐng)問(wèn),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司老板母親是法人,老板個(gè)人借給公司錢(qián),這筆錢(qián)轉(zhuǎn)到法人私卡,用以支付各種費(fèi)用支出,這些支出中多數(shù)是白條,卡余額很多,外賬怎么做比較合理 收到借款時(shí) 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——法人 支出時(shí) 借:各種費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 公司兩套帳,白條暫不入外賬,外賬現(xiàn)金余額啥本來(lái)就是對(duì)不上的 還是不走庫(kù)存現(xiàn)金? 有支出直接記賬 借:某某費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——法人
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢(qián)轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會(huì)計(jì)分錄處理成借:庫(kù)存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費(fèi)用,用的是庫(kù)存現(xiàn)金,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在能不能把庫(kù)存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應(yīng)收款?
你好 公司18年成立 當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到現(xiàn)金 但是原來(lái)會(huì)計(jì) 做了個(gè)借庫(kù)存現(xiàn)金500萬(wàn) 貸實(shí)收資本500萬(wàn) (實(shí)際就沒(méi)有現(xiàn)金)后來(lái)做賬時(shí)費(fèi)用工資都走庫(kù)存現(xiàn)金 回來(lái)錢(qián)老板轉(zhuǎn)走 導(dǎo)致現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金還有300多萬(wàn) 其他應(yīng)付款是-80多萬(wàn) 這個(gè)賬要怎么調(diào)整
你好,老師,法人也是股東,她個(gè)人賬戶匯款入公帳,只是為了公帳上有足夠的金額扣費(fèi),比如社保,其他的服務(wù)費(fèi)之類的,分錄做 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 這樣子對(duì)嗎?那摘要怎么寫(xiě)呢? 庫(kù)存現(xiàn)金摘要是收到某某墊付款 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來(lái)了,有發(fā)票進(jìn)來(lái)了,說(shuō)明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會(huì)按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問(wèn)題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來(lái)調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn),目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來(lái),加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問(wèn):什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫(xiě)相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問(wèn)一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫(xiě)一個(gè)平字。還是寫(xiě)零,幫我看一下
(1)其他應(yīng)付款余額很大,說(shuō)明公司資金流短缺,老板為公司墊付資金,很正常,一般稅局不會(huì)找企業(yè)麻煩,當(dāng)然最好是漫漫消化該余額為好。 (2)如果掛賬時(shí)間很長(zhǎng),可以確定為無(wú)法支付的款項(xiàng),但前提是:應(yīng)付未付款項(xiàng)已逾期2年。這樣,就可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,計(jì)入當(dāng)年應(yīng)納稅所得額,計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
但是這個(gè)其他應(yīng)付款是個(gè)人 不是法人,股東或者是一起出資的人 , 只是一個(gè)員工
如果要是把其他應(yīng)付款通過(guò)其他貨幣資金微信或者支付寶填上一點(diǎn),但是賬上肯定也不會(huì)平,一直都是支付,也沒(méi)有收入
當(dāng)然最好是漫漫消化該余額為好,不然就繼續(xù)掛賬,如果有證據(jù)不用還了,做營(yíng)業(yè)外收入。
有收入 就該繳稅了 有沒(méi)有什么辦法 能夠消化 還不繳稅???
如果私戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,個(gè)人在用于公司,把這個(gè)私戶轉(zhuǎn)賬的過(guò)程體現(xiàn)出來(lái)做在賬里 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
付出去就消化了,也不用交稅,因付出的收款方是個(gè)人,對(duì)個(gè)人監(jiān)管不太嚴(yán)
老師 您說(shuō)的付出去 是哪一種付出?我不太明白
其他應(yīng)付款金額是你們借進(jìn)來(lái)的錢(qián),現(xiàn)在還出去不就平了