你好!可以的,但是要寫一份借款單
老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會計分錄處理成借:庫存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費用,用的是庫存現(xiàn)金,請問現(xiàn)在能不能把庫存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應收款?
老師,我想詢問下,現(xiàn)在在做民辦非企業(yè)單位的會計,之前的會計沒有使用庫存現(xiàn)金科目,而是用公賬轉(zhuǎn)給法人備用金,然后用其他應收款-××作為庫存現(xiàn)金使用,說方便核算,我是接著這樣做嗎?還是說轉(zhuǎn)回庫存現(xiàn)金科目比較好?
股東轉(zhuǎn)款到對公賬戶,注明備用金,或是股東從對公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來業(yè)務我公司原來的會計 入到庫存現(xiàn)金科目,請問合理嗎?就是當成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會計分錄了,難道不應該是入到其他應付款嗎?
老師好,老板用自己的卡給員工發(fā)了獎金,現(xiàn)在要求財務公戶還給他,但是不能直接轉(zhuǎn)到他自己的卡上,沒辦法財務就先轉(zhuǎn)到出納的卡上,再由出納轉(zhuǎn)給老板,這一筆我做成了借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款,但是這樣我的庫存現(xiàn)金不平,這個我應該在怎么調(diào)整
老師,我這邊有一家客戶一般納稅人,他23年一整年的工資都有計提,但是之前的會計沒有做發(fā)放,我現(xiàn)在匯算清繳是不是要調(diào)增?還是說可以用庫存現(xiàn)金發(fā)放,他有其他應收款,其他應付款,都有掛賬,這個科目怎么運用?因為他庫存現(xiàn)金沒有余額
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
這個錢是拿來支付合作社費用,待法人拿來費用單后做賬。那還需要附借款單嗎?
你好!到時候填寫報銷單