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老師:我企業(yè)之前,法人取公賬的錢轉(zhuǎn)入他的私戶,但我把會計分錄處理成借:庫存現(xiàn)金,這期間還發(fā)生了支付費用,用的是庫存現(xiàn)金,請問現(xiàn)在能不能把庫存現(xiàn)金科目調(diào)整成其他應收款?

2020-10-13 12:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 12:10

你好!可以的,但是要寫一份借款單

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快賬用戶6565 追問 2020-10-13 12:18

這個錢是拿來支付合作社費用,待法人拿來費用單后做賬。那還需要附借款單嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:19

你好!到時候填寫報銷單

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你好!可以的,但是要寫一份借款單
2020-10-13
你好,那你再補上一個借應付職工薪酬工資貸庫存現(xiàn)金不就行了?
2025-02-18
還錢,或者是讓你老板投資進來,打款到公司賬戶,備注投資款,然后你們再還錢。
2024-12-26
你好,同學 其他應收款處理和備用金處理,都可以,根據(jù)你實際做賬習慣。
2021-02-26
這種你最好反結(jié)賬回去更改憑證,然后重新更改報表。
2022-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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