親,現(xiàn)在都是電子化數(shù)據,下載的報關單等信息在系統(tǒng)中已有記錄,沒有報關單位蓋章不影響后續(xù)退稅和記賬哈
今明會計師事務所的注冊會計師2022年1月4日進駐XYZ公司,對其2021年度財務報表進行審計。審計組對XYZ公司貨幣資金的內部控制制度進行了了解和測試,并在審計工作底稿中記錄了有關情況,摘錄如下:財務專用章由專人保管,分管財務的總經理個人印章由其授權辦公室主任梁某保管:對重要貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策:現(xiàn)金收入及時存入銀行,特殊情況下,經公司領導班子集體研究批準后,方可坐支現(xiàn)金:銀行存款余額調節(jié)表由出納員李某負責定期編制。XYZ公司財務部的人員要進行重新分工,在與審計組交換意見時,該公司就下列問題提出咨詢。該公司財務部門有3位員工要進行重新分工,以承擔以下8項工作,分工結果要符合內部控制制度的要求;1記錄并保管總賬。2,記錄并保管應付賬款明細賬。3,記錄并保管應收賬款明細賬。4.記錄貨幣資金日記賬。5.記錄、填寫支票。6.發(fā)出銷貨退回及折讓的貸項通知書。7.調節(jié)銀行存款日記賬和銀行存款對賬單。8,保管并送存現(xiàn)金收入。1.根據你們小組的理解,XYZ公司貨幣資金的內部控制存在哪些缺陷?為什么?2.站在注冊會計師的角度,指出對XYZ公司財務人員分工的建議簡述理由
今明會計師事務所的注冊會計師2022年1月4日進駐XYZ公司,對其2021年度財務報表進行審計。審計組對XYZ公司貨幣資金的內部控制制度進行了了解和測試,并在審計工作底稿中記錄了有關情況,摘錄如下:財務專用章由專人保管,分管財務的總經理個人印章由其授權辦公室主任梁某保管:對重要貨幣資金支付業(yè)務,實行集體決策:現(xiàn)金收入及時存入銀行,特殊情況下,經公司領導班子集體研究批準后,方可坐支現(xiàn)金:銀行存款余額調節(jié)表由出納員李某負責定期編制。XYZ公司財務部的人員要進行重新分工,在與審計組交換意見時,該公司就下列問題提出咨詢。該公司財務部門有3位員工要進行重新分工,以承擔以下8項工作,分工結果要符合內部控制制度的要求;1記錄并保管總賬。2,記錄并保管應付賬款明細賬。3,記錄并保管應收賬款明細賬。4.記錄貨幣資金日記賬。5.記錄、填寫支票。6.發(fā)出銷貨退回及折讓的貸項通知書。7.調節(jié)銀行存款日記賬和銀行存款對賬單。8,保管并送存現(xiàn)金收入。1.根據你們小組的理解,XYZ公司貨幣資金的內部控制存在哪些缺陷?為什么?2.站在注冊會計師的角度,指出對XYZ公司財務人員分工的建議簡述理由
我們是新成立的外貿公司,有好幾筆貨款要從不同國家付過來,之前做了外匯收支名錄申請、海關備案申請。 但是不知道下一步具體該操作什么,比如第一筆是走快遞的,EXW條款,這筆不到500美金,請問能否指導一個“流程圖”,有個先后順序的引導,幫助我們捋順一下?[合十] 比如結匯后先付款給工廠,還是要先到電子口岸做無紙化簽約……接著哪個平臺需要準備什么資料……出報關單后再讓工廠開專票嗎……出口發(fā)票在哪個流程點開……等等,第一次做外貿,還沒摸著路,煩請老師得空幫忙指點一下,非常感謝[抱拳][合十]
老師,你好,為什么我登錄操作員電子口岸卡去下載報關單,委托報關協(xié)議,通關放行通知書等都沒有報關單位的蓋章,是要如何操作
我們廠房里面購買設備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產卡片呢?
老師你好!資產負債表中,應收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應該怎么沖減調整,分錄應該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少