你好同學(xué)如果你是據(jù)實(shí)結(jié)算合同,就按實(shí)際開具的發(fā)票計(jì)提印花稅就行
假如當(dāng)月只有開的銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票,沒有其他合同,那么印花稅的計(jì)稅金額是不含稅的銷項(xiàng)金額么? 還要選那個(gè)啥購(gòu)銷合同文件嗎?
印花稅購(gòu)銷合同的計(jì)稅依據(jù)是所有的收入金額嗎??包含對(duì)方開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額嗎?
如果合同簽的是價(jià)稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數(shù)計(jì)算,如果是按含稅價(jià)簽的,按含稅金額為基數(shù)計(jì)算印花稅,購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開來算
計(jì)提印花稅沒有合同,按銷項(xiàng)金額和進(jìn)來金額繳納,我進(jìn)來的發(fā)票含有增值稅專用發(fā)票住宿的我也算里嗎
請(qǐng)問,我們有的銷售合同是據(jù)實(shí)結(jié)算的,數(shù)量金額不確定,那報(bào)印花稅怎么報(bào)?這種合同我們是簽一年的
老師,我申報(bào)個(gè)稅發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工工資超過五千了,我現(xiàn)在讓他下載那個(gè)個(gè)稅app,填專項(xiàng)附加扣除,我這邊申報(bào)可以抵稅么?來得及不
你好,a公司屬于制造業(yè),高新企業(yè),2025年不準(zhǔn)備高新復(fù)審了,那么2025年還能享受企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎
老師,我們公司和別的公司合作充電樁經(jīng)營(yíng),賬戶是開到我們這邊了,那是不是后期所有的收入支出等業(yè)務(wù)都是我們公司這邊做賬
代開發(fā)票,提示填寫的購(gòu)方信息與稅務(wù)登記信息不一致,怎么辦,核對(duì)了名稱和稅務(wù)識(shí)別號(hào)都沒錯(cuò)
老師,發(fā)過節(jié)福利禮品交了個(gè)稅,這個(gè)福利計(jì)入交納社?;鶖?shù)嗎?我們公司是根據(jù)每月應(yīng)發(fā)工資交納的社保
其他應(yīng)付款余額在借方,可以怎么平掉
請(qǐng)問定期定額征稅方式的個(gè)體戶,需要申報(bào)員工工資個(gè)稅嗎?還有這個(gè)季度的開票沒超過指定額度,個(gè)體戶老板需要申報(bào)個(gè)稅嗎,按什么金額申報(bào)個(gè)稅
晚上9點(diǎn)報(bào)企業(yè)所得稅會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,運(yùn)輸公司出售二手車,交印花稅,申報(bào)印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移收據(jù),子目選什么?
分錄對(duì)不老師??跪謝
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那進(jìn)項(xiàng)印花稅計(jì)提金額是用(有進(jìn)項(xiàng)票的庫(kù)存發(fā)票金額+暫估庫(kù)存金額)嗎?
你就按收到的進(jìn)賬發(fā)票金額計(jì)提就行
我們有暫估的
暫估不也是不準(zhǔn)確的嗎,后期也是會(huì)收到發(fā)票的,你就按實(shí)際結(jié)算收到發(fā)票的數(shù)題就行