你好!你可以按實(shí)際履行的時(shí)候的金額來(lái)分別申報(bào)
老師,印花稅報(bào)的是購(gòu)銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒(méi)有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購(gòu)進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費(fèi),一個(gè)月結(jié)算一次,請(qǐng)問(wèn)印花稅是每次開(kāi)票的月份我都申報(bào)一次印花稅對(duì)嗎,因?yàn)楹贤袥](méi)有確定的合同金額,只是簽了一場(chǎng)多少錢,簽多少年這樣
請(qǐng)問(wèn),我們有的銷售合同是據(jù)實(shí)結(jié)算的,數(shù)量金額不確定,那報(bào)印花稅怎么報(bào)?這種合同我們是簽一年的
請(qǐng)問(wèn),我做銷售合同,就是據(jù)實(shí)結(jié)算的那種,就是客戶每次訂貨的金額數(shù)量不確定的,我如果做一年簽一次的那種,這時(shí)間該如何在合同中注明好?是在合同內(nèi)容里面寫(xiě)明從1月1號(hào)至12月31日嗎?
老師好,公司對(duì)外簽的購(gòu)銷合同,沒(méi)有約定金額,因?yàn)橐鶕?jù)最后實(shí)際銷售量開(kāi)票結(jié)算,那這個(gè)需要申報(bào)印花稅嗎,按照開(kāi)票金額申報(bào)還是合同金額0申報(bào)
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請(qǐng),顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測(cè)不通過(guò),百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無(wú)法更正第二季度的報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫(xiě)正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫(xiě)什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營(yíng)業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開(kāi)的是差額票,開(kāi)的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫(xiě)多少呢?怎么寫(xiě)分錄才正確?
個(gè)體戶李潤(rùn)超200萬(wàn),按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營(yíng)個(gè)稅
老師請(qǐng)問(wèn)股東老板以前開(kāi)工資前幾年在本公司退休就在沒(méi)有開(kāi)資,如果現(xiàn)在要給開(kāi)工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝??!
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
哦好的。謝
你好!不用客氣的了