你好,還要購進的發(fā)票的繳納印花稅的
老師,一般納稅人公司的購銷合同上面沒有具體的金額,每個月都有進貨和發(fā)貨,那這個購銷合同的印花稅怎么計算呢?是進貨的不含稅金額+發(fā)貨的不含稅金額嗎?還是進貨的含稅金額+當月開票的含稅金額?
假如當月只有開的銷項票和進項票,沒有其他合同,那么印花稅的計稅金額是不含稅的銷項金額么? 還要選那個啥購銷合同文件嗎?
印花稅的購銷合同的購銷金額為納稅基礎,那么沒有簽訂合同的不用納稅嗎??如果要納稅,計稅基礎是什么??當期的開票金額嗎?
老師,如果沒有銷售合同,我繳納印花稅是按照銷項和進項的不含稅金額報嗎
請問,購銷合同印花稅,1-3月的,那個進項印花計算基礎是不是全部有發(fā)票的金額+暫估的金額?
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務處理是怎么樣的?
是不含稅的銷項金額和進項金額的和作為計稅依據哈?
額嗯,是的,購銷都要繳納印花的
我們賣出去繳印花稅 是繳銷項不含稅金額? ?我們購進的? 是賣給我們的那方繳印花稅哈?
購貨的你們也要繳納的,銷售你們也要繳納,所以這個印花稱之為購銷合同印花