你好,購入銷售都需要交,可以按照你賬上做的,
印花稅的購銷合同的購銷金額為納稅基礎(chǔ),那么沒有簽訂合同的不用納稅嗎??如果要納稅,計稅基礎(chǔ)是什么??當(dāng)期的開票金額嗎?
請問,一般人買賣合同印花,那個進項金額是當(dāng)月全部進項票吧?不是按我勾選的?
請問,購銷合同印花稅,1-3月的,那個進項印花計算基礎(chǔ)是不是全部有發(fā)票的金額+暫估的金額?
請問,1-3月購銷合同印花稅,那個進項的印花稅計算基礎(chǔ)是(有進項票庫存金額+暫估庫存金額)嗎?
請問,購銷合同印花稅,有的合同是據(jù)實結(jié)算合同,數(shù)量金額不確定,一年簽一次的那種,那印花稅就用具體發(fā)票金額來計提是嗎?然后進項印花稅計提金額是用(有進項票的庫存發(fā)票金額+暫估庫存金額)嗎?
老師,我想咨詢下,這張發(fā)票,如果對方季度沒有申報,也沒有匯算清繳,這張票還有用嗎?
金蝶軟件,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)清單的余額和科目余額表的不一樣,現(xiàn)在要怎么查賬?
老師您好,個人在稅務(wù)局代開,農(nóng)產(chǎn)品小米給公司,這個需要代扣代繳個稅嗎
老師,這種情況下,C公司的股東是B公司或者A公司有什么區(qū)別么?在您看來是誰比較好一點?
老師,我們填匯算清繳,這個利息是個人借款的利息,系統(tǒng)自動跳出的,但是我們?nèi)ザ悇?wù)局開了發(fā)票,是不是不需要納稅調(diào)增呢
投資B公司,投資成本0元,B公司利潤分配都分配掉收到分紅9萬多,然后股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,符合居民企業(yè)之間的股息明細表就填第7列數(shù)字就好是嘛,8-15列不用填
公司賣車,增值稅已報,賣車收入放在營業(yè)外支出,要調(diào)增?
老師,公司賬戶整個24年凍結(jié)了(不能出只能進賬),工資是領(lǐng)導(dǎo)個人付給員工的,現(xiàn)在企業(yè)要匯算清繳了,工資費用怎么做賬能合理合法扣除呢?
股權(quán)清繳彌補虧損表是自動生成的嗎,還是手填的
注銷分支機構(gòu)的流程是什么?