能給你開(kāi)進(jìn)來(lái) 沒(méi)有影響
老師你好,我們是一般納稅人,在17年的時(shí)候開(kāi)的發(fā)票出去沒(méi)有備注,現(xiàn)在對(duì)方審計(jì)說(shuō)我們那個(gè)發(fā)票不行,需要重新開(kāi)具,會(huì)對(duì)我們有影響嗎 若以前選的稅務(wù)編碼有錯(cuò)的話(huà),可以重新選正確的嗎
老師您好,我們單位二月份的時(shí)候收到一張專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)月就進(jìn)行了勾選抵扣,但是四月份對(duì)方聯(lián)系我們說(shuō)發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,然后對(duì)方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,又按正確的稅率給我們開(kāi)了一張,今天我報(bào)四月份稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)新開(kāi)的發(fā)票自動(dòng)帶進(jìn)附表二了,但是紅字發(fā)票的金額應(yīng)該填在哪個(gè)地方?。?/p>
我們2月收到對(duì)方的發(fā)票,并且已經(jīng)入賬,稅務(wù)勾選認(rèn)證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方誤作廢了。但2月的賬務(wù)沒(méi)改,依舊確認(rèn)了費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)方在3月重新開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我們直接把3月開(kāi)過(guò)來(lái)的票放在2月憑證后做附件。這種會(huì)有問(wèn)題么?
1月份客戶(hù)給開(kāi)具了一張專(zhuān)票給我公司,當(dāng)時(shí)我公司退回要求重新開(kāi)具了普票,對(duì)方當(dāng)月未把專(zhuān)票作廢,那么我在增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計(jì)的時(shí)候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,對(duì)方公司在12月份的時(shí)候開(kāi)了一張專(zhuān)票給我公司,然后在1月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)他們是開(kāi)錯(cuò)了公司,然后他們?cè)?月份紅沖了,請(qǐng)問(wèn)我們公司就這張發(fā)票問(wèn)題要做賬務(wù)處理嗎?(我公司沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有認(rèn)證,但是稅務(wù)系統(tǒng)里查得到這張發(fā)票)
老師,對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費(fèi);現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費(fèi) 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類(lèi)六小類(lèi)印花稅如何申報(bào)?
您好啊,想咨詢(xún)一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門(mén)票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開(kāi)類(lèi)別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類(lèi)別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒(méi)有工資,沒(méi)有發(fā)票!
去年5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣(mài)汽車(chē),我們售后租回的車(chē)又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很?chē)?yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶(hù)匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
對(duì)方說(shuō)是省級(jí)監(jiān)控出這張發(fā)票,要求追回的,聽(tīng)著有點(diǎn)嚇人,對(duì)我們沒(méi)什么影響就行
那我們這邊是把原發(fā)票郵寄給他們,讓他們重新開(kāi)一份就行了是吧?
是的 紅沖重新開(kāi)就可以