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費用暫估入賬后如何沖銷,之前做了借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-暫估

2024-04-19 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-19 15:03

同學,你好 你是之后來發(fā)票了嗎?

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快賬用戶4468 追問 2024-04-19 21:17

有的,那分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-20 08:44

同學,你好 借:管理費用 負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款-暫估 負數(shù) 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款

頭像
快賬用戶4468 追問 2024-04-20 08:51

如果沒有發(fā)票回來呢

頭像
齊紅老師 解答 2024-04-20 08:52

同學,你好 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
同學,你好 你是之后來發(fā)票了嗎?
2024-04-19
你好;? ?你紅沖錯誤? ?; 你把管理費用紅沖了。然后再去 沖成本暫估? ?
2022-09-19
對的是的,是這么做的。
2022-07-09
可以的,可以這么做的。
2024-12-13
首先沖銷之前的,借其他應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 確認發(fā)票的,借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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