你好,開的發(fā)票大于賬上的收入嗎?
老師你好,我們是建筑行業(yè)的,面對稅務局,我們是按商業(yè)企業(yè)科目來建賬的,沒有按照建筑行業(yè)建賬,收入與成本我們沒有按照完工百分比,而是按照非完工百分比來確認收入與成本,增值稅是按照開票來來納稅,所得稅是按照開出去的發(fā)票所占的比例來繳納,而非完工進度來繳納,這樣子操作做賬可以嗎?以后稅務稽查會有什么風險嗎?
你好,老師建筑行業(yè)按完工進度百分比確認收入。申報企業(yè)所得稅和增值稅的差異怎么處理?
老師,匯算清繳的時候提示這樣,我填寫的營業(yè)收入和營業(yè)外收入是賬面的,增值稅申報的累記收入和賬上的不一致,因為12月有收入沒有確認但是我申報了,在匯算清繳的時候我在納稅調整明細表里做了調整,可是還是顯示這樣,哪里出錯了呢
老師建筑企業(yè)使用完工百分比法,確認的收入和增值稅上面提取的收入和所得稅收入不一致怎么辦,是按賬面調整納稅申報表馬,出現(xiàn)預警怎么弄
很早以前的預收賬款在23年確認收入了,但是稅務當時沒有申報收入,所以企業(yè)所得稅報表,利潤表和增值稅申報表收入不一致。在24年怎樣調整,想在稅務申報表里面填上去,申報收入。賬面上會計分錄怎么做?
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
開票是對的,但是賬務處理按完工百分比法收入肯定比開票確認收入少
你好,那年底的時候一致嗎?年底不一致,稅務局肯定要求你調整,哪個多按照哪個來。
年底不一致,所得稅法不是也有百分比法確認收入馬
哦,那你需要調整,必須調整。
所得稅法不是也有百分比法確認收入馬
對的是的,但是增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,數(shù)據(jù)那邊系統(tǒng)預警
我的意思所得稅和會計收入都用百分比法一致也要調整?
對的對的,是要一致的,實際和理論上有區(qū)別。