你好同學!小企業(yè)會計準則更正以前差錯的話,涉及損益調整直接計入“未分配利潤科目”。你結轉了成本,只能在本月沖銷成本了,分錄和之前錯誤的分錄一樣,是紅字的就可以了
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應付賬款借:應付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結賬了不能進行反結賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進行調整
你好!我公司付勞務費時借:預付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票時借工程施工,貸預付賬款,8月份收到發(fā)票時把本來應該計入借工程施工A項目的計入了B,還結轉了A的成本,請問該怎么調整會計分錄?
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應付職工薪酬200萬,一月份實際發(fā)放時,借應付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計提了,多進工資了,那我怎么做憑證調整這20萬
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現(xiàn)在應該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業(yè)成本1000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應付職工薪酬我漏了1000
以前年度多做的成本,能調整到今年的成本嗎?如何調整具體的會計分錄(我把一筆沒有發(fā)票的單據(jù)做成了成本,今年翻憑證時才發(fā)現(xiàn),沒有發(fā)票我做成了,借:工程施工 貸:銀行存款。正確做法應該是借:預付賬款 貸:銀行存款)我該怎么調整?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
我這相當于多計入了52萬成本,跨年了,所得稅這塊用不用調整?
是不是小企業(yè)會計準則,就不需要使用以前年度損益調整科目,直接在今年調整就行了,沖今年成本就可以了?
沖今年的成本,今年的成本減少,利潤增加,今年就要多交企業(yè)所得稅,相當于在今年補去年的所得稅了
明白了,老師
不客氣哈,工作愉快
老師,一季度沒收入,結果調整后,利潤表里營業(yè)成本是負數(shù)了,這個對不對??
一般情況下營業(yè)成本不應為負,特定情況下就是負數(shù)了,你這樣的就屬于特定情況下,有合理的解釋是可以為負數(shù)的
成本為負數(shù),相當于是有利潤,我在一季度企業(yè)所得稅稅預交時就要要多記得52萬成本的所得稅,對吧?我看企業(yè)所得稅報表帶不出這利潤
是的,如果在報稅時成本不能填為負數(shù),可以變通一下,分為幾個月來更正,所得稅只是預繳,但是按年計算的,只要在這個年度內(nèi)分攤這些成本也是可以的
而且現(xiàn)在如果還沒有做企業(yè)的匯算清繳的話,你可以返回去改去年的賬的