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老師,我23年12月做憑證時,借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 誤計入 借:工程施工,貸:銀行存款 ,并且結轉了成本,我現(xiàn)在想在3月份賬里面調整,該咋調整?

2024-04-18 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-18 12:16

你好同學!小企業(yè)會計準則更正以前差錯的話,涉及損益調整直接計入“未分配利潤科目”。你結轉了成本,只能在本月沖銷成本了,分錄和之前錯誤的分錄一樣,是紅字的就可以了

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快賬用戶7517 追問 2024-04-18 12:31

我這相當于多計入了52萬成本,跨年了,所得稅這塊用不用調整?

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快賬用戶7517 追問 2024-04-18 12:37

是不是小企業(yè)會計準則,就不需要使用以前年度損益調整科目,直接在今年調整就行了,沖今年成本就可以了?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 12:45

沖今年的成本,今年的成本減少,利潤增加,今年就要多交企業(yè)所得稅,相當于在今年補去年的所得稅了

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快賬用戶7517 追問 2024-04-18 13:06

明白了,老師

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齊紅老師 解答 2024-04-18 15:26

不客氣哈,工作愉快

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快賬用戶7517 追問 2024-04-18 17:26

老師,一季度沒收入,結果調整后,利潤表里營業(yè)成本是負數(shù)了,這個對不對??

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齊紅老師 解答 2024-04-18 17:32

一般情況下營業(yè)成本不應為負,特定情況下就是負數(shù)了,你這樣的就屬于特定情況下,有合理的解釋是可以為負數(shù)的

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快賬用戶7517 追問 2024-04-18 17:36

成本為負數(shù),相當于是有利潤,我在一季度企業(yè)所得稅稅預交時就要要多記得52萬成本的所得稅,對吧?我看企業(yè)所得稅報表帶不出這利潤

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齊紅老師 解答 2024-04-18 18:21

是的,如果在報稅時成本不能填為負數(shù),可以變通一下,分為幾個月來更正,所得稅只是預繳,但是按年計算的,只要在這個年度內(nèi)分攤這些成本也是可以的

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齊紅老師 解答 2024-04-18 18:22

而且現(xiàn)在如果還沒有做企業(yè)的匯算清繳的話,你可以返回去改去年的賬的

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你好同學!小企業(yè)會計準則更正以前差錯的話,涉及損益調整直接計入“未分配利潤科目”。你結轉了成本,只能在本月沖銷成本了,分錄和之前錯誤的分錄一樣,是紅字的就可以了
2024-04-18
嗯嗯,就是那樣做的哈
2023-08-14
借:應付賬款貸:銀行存款 這個你的用友沒有取得現(xiàn)金流數(shù)據(jù)嗎,你們分配現(xiàn)金流那做分錄不是可以自己選擇嗎,對應那個做完憑證之后,我記得金蝶學員截圖是可以自己選擇,做完分錄自己選擇現(xiàn)金流,
2020-05-19
你好,多提的不影響利潤直接沖回就可以了
2020-12-27
借管理費用獎金 貸應付職工薪酬獎金
2024-06-24
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