同學(xué)你好,因為想少預(yù)繳納所得稅,所以你老板想通過增加員工費(fèi)用來操作。但會計準(zhǔn)則的要求是權(quán)責(zé)發(fā)生制,費(fèi)用要恰當(dāng)?shù)挠嬋胨鶎倨陂g。把以前發(fā)生的費(fèi)用做到4月期間不合理。當(dāng)月突增一堆的費(fèi)用報表上看很明顯。如果這些費(fèi)用已入以前期間,當(dāng)月只是支付出去,這只涉及到資金流。那么不影響
老師您好是這樣這樣的,我們這個公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因為這行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報增值稅時為了抵扣進(jìn)項在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因為對方不需要也就沒有再開這張票。然后這個月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因為這個月要報企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
老師,我22年12計提的工資,四金忘了沖銷,因為23年一月發(fā)工資時做了發(fā)放同時結(jié)轉(zhuǎn)分錄,那22年12月這筆就多出來了。然后現(xiàn)在要重新,分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤分配未分配利潤,老師這是減少費(fèi)用,增加利潤對吧,那我需要考慮所得稅分錄嗎,我們?nèi)ツ晏潛p1000多萬,然后這筆調(diào)整工資計提是100多萬
就是我們23年收到一筆政府政策性搬遷款657萬,然后現(xiàn)在稅局要讓我們預(yù)繳企業(yè)所得稅,然后老板現(xiàn)在讓我弄一堆勞動合同22年和23年的,然后現(xiàn)在來付錢,請問這樣可以嗎?現(xiàn)在4月付的錢可以作為23年的員工支出嗎?
就是我們23年1月收到政府搬遷款657萬,然后我做了遞延收益,但是稅局要讓我們預(yù)繳所得所,現(xiàn)在這657萬除開以前年度虧損就還有450萬,然后我們老板就找了很多人讓我申報4月工資,然后說是以前的獎金啥的,1、這樣可以算23年成本嗎?2、這樣操作可行嗎?3、有沒有其他什么辦法呢?
員工報銷墊付的1-3月房租3萬元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬,貸:其他應(yīng)付款3萬,借:管理費(fèi)用3萬,貸:預(yù)付賬款3萬
老師,我們公司購買一張冷藏車總價110000,首付55000,貸款55000 這個怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計,相關(guān)的支出,對方開了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計服務(wù),我這邊會產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
老師我考的會計從業(yè)證,過期了怎么辦
老師,我這個發(fā)票要收對方公司7個稅點,要怎么計算
跨區(qū)提供建筑服務(wù),個人所得稅也要跨區(qū)申報嗎
老師,你好,請問還車貸,里面有本金和利息,利息不確認(rèn)費(fèi)用可以嗎,直接計入長期借款-利息支出,利息也是沒有發(fā)票的