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老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的勞務(wù)派遣公司(實(shí)行的是差額征稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅),3月收到兩筆款,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,只有銀行回單,備注的是“24年春節(jié)兼職勞務(wù)承包費(fèi)”。這兩筆款該怎么入賬呢?

2024-04-17 22:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-17 22:38

您好,這個(gè)的話,是可以正常做管理費(fèi)用的福利費(fèi)

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快賬用戶2211 追問(wèn) 2024-04-17 22:59

老師,這個(gè)是收到的款,不是付出去的

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齊紅老師 解答 2024-04-17 23:00

您好,這個(gè)如果收到,借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款,這樣的

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您好,這個(gè)的話,是可以正常做管理費(fèi)用的福利費(fèi)
2024-04-17
您好,一筆是給工人發(fā)工資的,一筆是我們服務(wù)費(fèi) 1、確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理 借:銀行存款? 貸:營(yíng)業(yè)收入 (全部確認(rèn)收入) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? ?(這里只是差額部分交增值稅) 2、支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:銀行存款
2024-04-17
您好,這個(gè)的話,是可以正常做管理費(fèi)用的福利費(fèi)
2024-04-17
您好,借:銀行 400 貸:應(yīng)收 400 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 392 貸:銀行 392
2024-05-19
這筆款項(xiàng)應(yīng)作為捐贈(zèng)支出處理。在會(huì)計(jì)上,借記“營(yíng)業(yè)外支出”科目,貸記“銀行存款”科目。具體操作需參照企業(yè)所在地區(qū)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
2024-09-11
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