您好,這個(gè)的話,是可以正常做管理費(fèi)用的福利費(fèi)
請(qǐng)問一下,勞務(wù)派遣公司既有一般計(jì)數(shù)稅,又有差額征稅(服務(wù)費(fèi)開增票,代收代付開普票),那收入的中確認(rèn),代收代付的普票是不是也要算收入,同時(shí)代發(fā)放的工資要進(jìn)成本,要與普票的金額相一致,對(duì)嗎?對(duì)于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計(jì)稅呢?2 如果是分包的勞務(wù)派遣公司,是不是只有服務(wù)費(fèi),用一般計(jì)稅,沒有差額計(jì)稅? 開票計(jì)收入,收到票計(jì)成本,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣? 3 針對(duì)2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務(wù)處理? 4 如果公司有幫別的單位請(qǐng)鐘點(diǎn)工,臨時(shí)工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇?wù)代開發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務(wù)派遣公司財(cái)務(wù)做賬的注意事項(xiàng)是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)可抵嗎?
老師,請(qǐng)問下,我是物業(yè)公司一般納稅人,現(xiàn)在公司員工都是簽勞務(wù)派遣合同,請(qǐng)問下發(fā)放員工工資社保的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?社保,工資和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)是全部按月一次轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司的,公司是收到勞務(wù)發(fā)票做賬嗎:借,管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi) 100000 應(yīng)交稅費(fèi) 貸,銀行存款? 請(qǐng)問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師,請(qǐng)問一般納稅人的勞務(wù)派遣公司(實(shí)行的是差額征稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅),3月收到兩筆款,沒有開發(fā)票,只有銀行回單,備注的是“24年春節(jié)兼職勞務(wù)承包費(fèi)”。這兩筆款該怎么入賬呢?
老師,請(qǐng)問一般納稅人的勞務(wù)派遣公司(實(shí)行的是差額征稅的簡(jiǎn)易計(jì)稅),3月收到兩筆款,沒有開發(fā)票,只有銀行回單,備注的是“24年春節(jié)兼職勞務(wù)承包費(fèi)”。這兩筆款該怎么入賬呢?
老師好,跨年的研發(fā)項(xiàng)目,集中研發(fā)費(fèi)用決算表是什么時(shí)候做?年度終了還是這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目最終結(jié)束的時(shí)候?
老師,跨年的一張24年的費(fèi)用發(fā)票,25年入進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會(huì)保障性繳款,是填寫單位部分的金額對(duì)吧
建筑異地項(xiàng)目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個(gè)全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個(gè)三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個(gè)的計(jì)算公式是什么
老師,比如說我這個(gè)月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個(gè)黃沙等我開出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請(qǐng)問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請(qǐng)教下,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個(gè)分錄借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個(gè)分錄紅沖),在做一個(gè)正確的分錄 借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報(bào)出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時(shí)間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請(qǐng)問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?