住宿費(fèi)可以抵扣增值稅,餐費(fèi)不可以抵扣增值稅
老師好,請(qǐng)問我家是一搬納稅人,餐費(fèi)宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎,?餐費(fèi)是招待費(fèi),宿費(fèi)是出差,還有什么日常常用的專票不能抵扣,?不能抵扣的專票是否認(rèn)證?
老師你好,鐵路公路取得的票據(jù)怎么抵扣?有哪些規(guī)定?如何賬務(wù)處理?哪種情況可以抵扣?哪種情況不能抵扣?要勾選認(rèn)證之類的嗎?
老師,單位開回來的住宿費(fèi)專用發(fā)票不是不能抵扣嗎 然后我可以把這些個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅做不抵扣的勾選認(rèn)證嗎
老師,如果公司是一般納稅人,哪些普票的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,比如餐飲,住宿普票不能抵扣是吧,但是如果收到正規(guī)打車發(fā)票是可以抵的哇,還是快遞費(fèi)正規(guī)發(fā)票也可以抵扣嗎
老師您好!請(qǐng)問增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的專票要求,即哪些專票可抵扣哪些不能,這種有沒有政策詳細(xì)規(guī)定,如果有,政策是什么呢?比如規(guī)定福利費(fèi)不能抵扣,餐飲費(fèi)不能等
請(qǐng)問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減去期初是不是等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國(guó)建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
所有餐費(fèi)都不可以?跟公司地址同一個(gè)城市的住宿費(fèi)可以嗎?
住宿費(fèi)需要是因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)才可以抵扣增值稅,用于集體福利,個(gè)人消費(fèi)的同樣不得抵扣增值稅
住宿費(fèi)差旅費(fèi)的可以吧? 餐費(fèi)出差的也不能抵扣?
餐費(fèi)就不要抵扣了,出差的住宿可以抵扣
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件1《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第二十七條第六款規(guī)定,購(gòu)進(jìn)的貸款服務(wù)、餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣