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甲方代發(fā)工資是代發(fā)的23年的,轉賬也是23年轉的,但是我們結賬了,能不能做到24年?發(fā)放工資

2024-04-17 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-17 13:14

親,你們23年把工資轉給甲方,甲方給員工發(fā)下去。你們賬上計提工資了嗎?

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快賬用戶6283 追問 2024-04-17 13:15

賬上是計提了,我們還沒有發(fā)放,我們提供工資表給甲方,甲方代發(fā)的,賬上工資計提 了,沒有做發(fā)放

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齊紅老師 解答 2024-04-17 13:25

好的。正常是計提時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 轉給第三方: 借:其他應付款 貸:銀行存款 以上2步都做了,如下最后一步沒做,導致應付職工薪酬有貸方余額是吧? 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 這樣的話分錄做到24年,但是24年初的資產負債表應該還原成正確的,應付職工薪酬和其他應付款余額沖減。 匯算清繳時工資薪金扣除也不受影響,因為實際已經發(fā)放了。

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快賬用戶6283 追問 2024-04-17 13:43

?老師我們是甲方代發(fā)的工資,我們提供的工資表,不需要轉錢給甲方,是用應收賬款代發(fā)

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快賬用戶6283 追問 2024-04-17 13:56

我們已經計提了,借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2024-04-17 14:02

哦哦,那就是23年缺一個分錄 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 同理,也是按照上面的方法調整24年初的資產負債表應付賬款和應付職工薪酬余額

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快賬用戶6283 追問 2024-04-17 14:04

?那我的資產負債表還要去改

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快賬用戶6283 追問 2024-04-17 14:07

那財務報表還要去改?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 14:15

嗯,改一下年初數,這樣符合實際情況。

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親,你們23年把工資轉給甲方,甲方給員工發(fā)下去。你們賬上計提工資了嗎?
2024-04-17
你好,你已經做了主營業(yè)務成本嗎?在2023年。
2024-01-04
同學,你好 匯算清繳之前會發(fā)放嗎
2024-04-17
做費用應該是23年的,除非是專票,你要抵扣,做到24年
2024-04-24
你好,可以填寫在一個報銷單上,咱分錄要分開二三年和24年的費用。
2024-01-11
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