親,你們23年把工資轉給甲方,甲方給員工發(fā)下去。你們賬上計提工資了嗎?
員工23年年底出差,24年初報銷,后面的發(fā)票有24年的也有23年的,他放一起提交報銷單了,說是不能分開提交,這樣我做賬,是把這筆報銷放到24年做嗎?還是把票分開分別做到23和24年,再把報銷單復印一份
老師就是我們23年人力忘給一個人做了工齡津貼,但是我們已經封賬了 這該怎么辦啊 那能放24年發(fā)不
老師好,請問一下23年把工資個稅都申報了但是實際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個稅的申報了
現(xiàn)在是24年3月份 發(fā)現(xiàn)23年工資申報的不對,23年全年工資要調減6萬塊錢,那我賬上應該怎么做?23 年的帳套都已經年結了,賬做在24年可以嗎,那年報的時候,如果看23 年帳套來報利潤表的話,那是不是數據就不對了。
甲方代發(fā)工資是代發(fā)的23年的,轉賬也是23年轉的,但是我們結賬了,能不能做到24年?發(fā)放工資
老師你好,我這個工作經歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數據也加上成了本期數據,這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
賬上是計提了,我們還沒有發(fā)放,我們提供工資表給甲方,甲方代發(fā)的,賬上工資計提 了,沒有做發(fā)放
好的。正常是計提時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 轉給第三方: 借:其他應付款 貸:銀行存款 以上2步都做了,如下最后一步沒做,導致應付職工薪酬有貸方余額是吧? 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 這樣的話分錄做到24年,但是24年初的資產負債表應該還原成正確的,應付職工薪酬和其他應付款余額沖減。 匯算清繳時工資薪金扣除也不受影響,因為實際已經發(fā)放了。
?老師我們是甲方代發(fā)的工資,我們提供的工資表,不需要轉錢給甲方,是用應收賬款代發(fā)
我們已經計提了,借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
哦哦,那就是23年缺一個分錄 借:應付職工薪酬 貸:應收賬款 同理,也是按照上面的方法調整24年初的資產負債表應付賬款和應付職工薪酬余額
?那我的資產負債表還要去改
那財務報表還要去改?
嗯,改一下年初數,這樣符合實際情況。