你好,忘了計(jì)提增值稅,之前收入是按含稅金額? 忘了計(jì)提附加稅,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
老師,上任會(huì)計(jì)繳納了上年度第四季增值稅及附加稅,還有今年一季度的增值稅及附加稅沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提我分錄如何做呢
我們?cè)诮衲?月份補(bǔ)申報(bào)了2022年的未開(kāi)票收入10萬(wàn),然后補(bǔ)交了增值稅及附加稅,請(qǐng)問(wèn)一下補(bǔ)申報(bào)的收入怎么做會(huì)計(jì)分錄,補(bǔ)交的增值稅及附加稅怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師你好,今年第三季度的增值稅和附加稅忘記計(jì)提了,應(yīng)該怎么做分錄呀?
老師,我2023年12月份的稅金及附加忘記計(jì)提了,2月份我補(bǔ)提了,那4月份報(bào)季報(bào)財(cái)務(wù)表面稅金及附加的數(shù)據(jù)是不是呀減掉補(bǔ)提的12月的稅金及附加呀?
老師,我2023年12月份的稅金及附加忘記計(jì)提了,2月份我補(bǔ)提了,那4月份報(bào)季報(bào)財(cái)務(wù)表面稅金及附加的數(shù)據(jù)是不是呀減掉補(bǔ)提的12月的稅金及附加呀?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師:之前改財(cái)務(wù)報(bào)表是按照不含稅改的,結(jié)果做賬是發(fā)現(xiàn)忘了計(jì)提增值稅和附加稅了 用以前年度損益調(diào)整可以嗎
你好,你當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金收入分錄麻煩提供一下,我才知道現(xiàn)在具體該如何調(diào)整
原因是2023年忘了廢品收入,然后今年在網(wǎng)上改的財(cái)務(wù)報(bào)表,補(bǔ)交的2023年增值稅及附加稅及滯納金,憑證補(bǔ)錄在今年了
你好,你當(dāng)時(shí)做的現(xiàn)金收入分錄麻煩提供一下,我才知道現(xiàn)在具體該如何調(diào)整 (麻煩給個(gè)正面回復(fù))
是在2024年補(bǔ)記的
你好,你這前后矛盾?。ㄟ@個(gè)分錄顯示,沒(méi)有遺漏增值稅) 廢品收入應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 其他業(yè)務(wù)收入,而不是營(yíng)業(yè)外收入的?
這個(gè)是補(bǔ)記的
你好,是之前這個(gè)收入根本沒(méi)有入賬,而不是 增值稅忘了計(jì)提,是這個(gè)意思??