你好,根據(jù)23年12月的科目余額表錄入,科目余額表的數(shù)據(jù)更詳細(xì)一些
老師接別人的賬過(guò)來(lái),是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報(bào)表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結(jié)賬后,利潤(rùn)表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
假設(shè)2020年5月新建賬套,5月的期初數(shù)據(jù)是4月的期末數(shù)據(jù),而資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是指2020年1月初的數(shù)據(jù)(即2019年12月末數(shù)據(jù))怎么補(bǔ)錄呢?
企業(yè)所得稅季度申報(bào),資產(chǎn)總額季初數(shù)是不是根據(jù)23年1月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額數(shù)?然后資產(chǎn)總額季末是不是根據(jù)23年3月資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額?
請(qǐng)問(wèn)年初建賬(24.1月)的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄嗎?還是也要根據(jù)科目余額表呢?
請(qǐng)問(wèn)年初(24.1月)開(kāi)始建賬的期初數(shù)據(jù)是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表23年12月期末的數(shù)據(jù)錄?還是也要根據(jù)科目余額表呢?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
是看期末余額的借貸方嗎?
資產(chǎn)的主要看借方 ,負(fù)債的主要看貸方數(shù)據(jù),照著科目的借貸方余額錄入對(duì)應(yīng)錄入到新的系統(tǒng)
好的 沒(méi)有科目余額是不是也可以根據(jù)年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額填呢
也是可以的, 科目余額表會(huì)更詳細(xì)一些,比如應(yīng)收賬款,里面有客戶的輔助明細(xì),按照輔助錄入以后會(huì)更方便 資產(chǎn)負(fù)債表只是一個(gè)應(yīng)收賬款的余額,沒(méi)有每個(gè)客戶的輔助明細(xì)
好的 明白 還有一個(gè)問(wèn)題,是不是哪怕已經(jīng)做了期初,利潤(rùn)表的本年累計(jì)和本月余額都只會(huì)是24年的,這樣我們?cè)谪?cái)務(wù)軟件上看,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債余額不就相差很大了 還勾稽不上,這個(gè)是正常的嗎?
從年初開(kāi)始建賬,本年累計(jì)就是整年的金額 如果從年中開(kāi)始建賬,需要期初錄入年初的數(shù)據(jù),然后錄入本年累計(jì)的借貸方金額,得出余額 建的賬這樣本年累計(jì)也是一整年的數(shù)據(jù)、 勾稽關(guān)系是一致的
但是我的損益類是沒(méi)有余額的 也填不了,所以我的利潤(rùn)表是沒(méi)有年初數(shù)的,就和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不上,因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是有年初數(shù)的 我可以自己把23年期末數(shù)的利潤(rùn)表和24年1季度期末的利潤(rùn)表相加嗎?因?yàn)槲以嚵艘幌逻@樣是可以和我的資產(chǎn)負(fù)債表勾稽上的
你是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表錄入的初始化數(shù)據(jù)么 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)是需要錄入的,和其他項(xiàng)一樣的。 加上1季度的是從4月開(kāi)始初始化的吧 3月末的未分配利潤(rùn)就是你說(shuō)的數(shù)據(jù)??23年期末數(shù)的利潤(rùn)表和24年1季度期末的利潤(rùn)表
是的,資產(chǎn)負(fù)債表上有未分配利潤(rùn) 所以錄入了,我是從24年1月份開(kāi)始建賬的,不是從3月 因?yàn)橹皶?huì)計(jì)把科目余額表沒(méi)給我,所以只能用資產(chǎn)負(fù)債表錄入 然后我現(xiàn)在是23-12月的期末加24-1到3月的期末,等于我現(xiàn)在報(bào)季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表是這樣嗎? 23-12月末的利潤(rùn)表加上1-3月的利潤(rùn)表本年數(shù)等于我報(bào)季報(bào)利潤(rùn)表的數(shù) 是這樣嗎?
上面的前面是對(duì)的 23-12月末的利潤(rùn)表加上1-3月的利潤(rùn)表本年數(shù)等于我報(bào)季報(bào)利潤(rùn)表的數(shù),這個(gè)不是這樣的 1-3月的利潤(rùn)表金額是現(xiàn)在季報(bào)的利潤(rùn)表的數(shù), 去年的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,不加總到今年的利潤(rùn)表
噢噢 我理解的是利潤(rùn)表說(shuō)沒(méi)有期初是這樣嗎? 就純是1-3月的本期累計(jì)額,那這樣的話我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)就勾稽不上了呀 這是正常的嘛
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù),=利潤(rùn)表的利潤(rùn)? 是這個(gè)勾稽關(guān)系的
我明白了,這樣算能對(duì)上 就是我報(bào)季報(bào)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表就填23-12月期末+24年3月的期末數(shù)=季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的本年累計(jì) 利潤(rùn)表就是24年1-3月份的本期金額累計(jì)(本年累計(jì))=季報(bào)利潤(rùn)表的本期金額和本年累計(jì)(這兩個(gè)金額1季度是一樣的是波)
是的,是這樣理解的
好的 我理解了 就是我用資產(chǎn)負(fù)債表的期末也同樣可以接著做,就是明細(xì)不清晰是這樣是波
是的,不影響科目余額的,就是輔助明細(xì)會(huì)缺失
好的 明白了 謝謝老師
不客氣,祝平安喜樂(lè)