您好,這個(gè)是按照1000/1.01去申報(bào)未開票收入的這個(gè)的
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅含稅收入是1000元,那申報(bào)納稅的時(shí)候填寫的不含稅收入是1000/(1+3%)算,還是按照1000/(1+1%)算啊,現(xiàn)在是建按1%計(jì)算增值稅
老師好,請問小規(guī)模納稅人按季申報(bào),總收入不超30萬,有開票收入(按1%開票)和未開票收入 未開票收入=(含稅總收入-開票含稅總收入)/1.03還是按/1.01算呀?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,銀行有無票收入,做賬申報(bào)的時(shí)候銀行收入除以1.03還是1.01?稅率按照多少?
請問老師,小規(guī)模納稅人,含稅金額99000元,1%開的普票,賬面確認(rèn)收入按照99000/1.01=98019.8元確認(rèn)的。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候銷售額為啥按照99000/1.03=96116.5元申報(bào)的呢?
小規(guī)模納稅人申報(bào)稅的時(shí)候未開票收入含稅1000,我是按照1000/1.03申報(bào)未開票收入,還是按照:1000/1.01去申報(bào)未開票收入?
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師,請問一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款50萬,我們用來平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬,多出的10萬,我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來,做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒簽訂,做了這半年多,還是沒啥長進(jìn),老板想辭退他,合同沒簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒帶來,如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
買完材料加工后賣到國外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠家給我們供貨是開了專票,但我們售賣給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒有拿來抵扣銷項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是二級(jí)代理那邊的客戶要求開專票,請問他們能開嗎?開了對他們有什么影響
對方給我們開9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對方多少錢。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請問個(gè)體戶工商年報(bào)在哪里操作,沒有報(bào)過有步驟嗎?
那我申報(bào)后我的主表第9欄顯示的是1000/1.01的數(shù),然后稅額那里又是3%,副表免稅那里又不用我填寫,那我做帳的時(shí)候可以直接:借:應(yīng)收~1000,貸方主營業(yè)務(wù)收入 1000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 1000/1.01*0.01 這樣做帳嗎?
對,這樣的話,是允許做賬的,可以