你好,按98019.8這個數(shù)據(jù)申報
小規(guī)模,本季度開票金額比如100元,按照1稅率,增值稅金額1元,等于應交稅費轉營業(yè)外收入1元,這是賬面的 然后去報稅時候,增值稅免稅額是按照3的稅率,帶出來免稅額3元,怎樣才能使申報報表和賬面一致呢
請問下老師,小規(guī)模納稅人季度1萬元未開票的含稅收入,在做賬確認收入時是用1萬除以1.01還是1.03呢?報稅的時候又該怎么報呢?
小規(guī)模納稅人,季度未超過45萬,請問在填表申報增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計算呢,賬上是按照1%計算了增值稅的。
老師:小規(guī)模納稅人,第一季度開票金額總計沒超45萬元,作廢了去年開的票,但正數(shù)發(fā)票超過了45萬。報增值稅的時候按照總金額申報還是按照正數(shù)金額申報
我們是小規(guī)模納稅人第一季度按照1%開的不含稅銷售金額是272241.6元,按照5%開的不動產(chǎn)不含稅銷售金額是5069558.2元,申報增值稅的時候要扣除不動產(chǎn)嗎,都是開的普票,增值稅申報表怎么填
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
老師,當月員工開了好多費用發(fā)票回來,然后當月員工未來報銷,在稅務局上看到的發(fā)票無法確認是誰的報銷,這樣沒法做賬呢?
這題答案是啥?答案A怎么理解?
老師你好,有一份合同,服務期是兩年,24年已經(jīng)開票和收款,沒有一次性確認收入,進了合同負債分期確認收入,這個做年度匯算清繳需要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準則?懂的老師來詳細說說
服務性質(zhì)公司,財務證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
但是按照98019.8申報,申報表出來的稅率是3%的呀
申報表收入是企業(yè)填寫的
發(fā)票稅率是1%
是的,所以按98019.8這個數(shù)據(jù)申報收入
賬面的銷售額是按照1%算出來的。但是申報表的銷項稅是3%算出來的。所以上面的銷售額就不能用賬面的了吧
圖片數(shù)據(jù)是人工填寫
銷售額與下面的免稅額都是手動填寫,沒有什么勾稽關系是吧。
你好,銷售額填不含稅金額,免稅填寫銷售額*0.03
申報表不含稅金額按照含稅金額除1.01計算填寫,稅額按照含稅金額除1.01乘0.03。怎么看著不太對呢?申報稅額跟發(fā)票稅額不一致呢?
納稅申報表就是這樣填寫
也就是說申報表的免稅金額大于賬目計算出來的免稅金額,也大于開發(fā)票的稅額,申報系統(tǒng)沒有任何提示,可以通過對吧?
是的,您的理解非常正確