你好 屬于福利費(fèi)里面的
應(yīng)付職工薪酬里面包括工資和職工福利費(fèi),匯算清繳時是拿個稅申報工資和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)對比,還是和應(yīng)付工資對比呢?因?yàn)檫@部分福利費(fèi)也沒申報個稅,是聚餐和過節(jié)發(fā)東西的,現(xiàn)在個稅申報的和應(yīng)付職工薪酬總數(shù)不一致,差了福利費(fèi)
老師,過節(jié)給員工發(fā)的米面,已經(jīng)把金額放到工資薪金一起申報個稅了,這個還需要做到工資薪金-福利費(fèi)嘛?匯算清繳時是否受14%的扣除限制?
公司的福利費(fèi),我沒有經(jīng)過職工薪酬科目過度, 現(xiàn)在在做匯算清繳的時候,職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表里面我應(yīng)該怎么填啊
公司過年過節(jié)給員工的發(fā)的米面油福利,在做匯算清繳的時候算是福利費(fèi)還是算在工資薪金里面,中秋節(jié)的福利沒報個稅,春節(jié)的報個稅了。兩筆做賬的話都放在福利費(fèi)科目里面了,也過了應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目
公司給員工發(fā)300元的過節(jié)費(fèi),工資5000元,個人社保350元,個稅150元,申報工資的時候按5000+300=5300元申報的,發(fā)福利的時做賬 借:管理費(fèi)用福利費(fèi)300 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)300 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)300 貸:銀行存款300 工資這里計(jì)提個發(fā)放的賬務(wù)處理怎么做
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒有申報個稅的那一筆可以稅前扣除嗎
中秋節(jié)的福利費(fèi)沒有申報個稅
不可以的,沒有申報個稅的不行。
我現(xiàn)在在這個月申報的時候把去年中秋節(jié)的再加上一塊申報了可以嗎
可以的,可以這么做的。
我這個月申報了,就可以這次匯算清繳的時候正??鄢税?
對的是的,可以正常抵扣的。
收到,老師,謝謝
不用客氣 工作愉快