借管理費用工資5000, 貸應(yīng)付職工薪酬工資5000, 借應(yīng)付職工薪酬工資5000, 貸銀行存款5000,-個稅 應(yīng)交稅費,個稅300×3%。
老師,員工的水電房租補助,是這樣帳務(wù)處理么 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-社保費900元 其他應(yīng)收款300元 貸:銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付,單獨做份工資表應(yīng)發(fā)工資300元,那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做?是借:管理費用300 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資300 借:應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸:其他應(yīng)收款300??
1月份計提工資,借管理費用工資\\\\8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資,這又怎么辦?
1月份計提工資,借管理費用\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\工資9000,這又怎么辦?
1月份計提工資,借管理費用\\\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒有分應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費1000,貸,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發(fā)的時候,借應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這又怎么辦?
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計入哪個會計科目的二級明細
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報,是不是增值稅申報表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個填普票收入了
根號0.0024=0.049計算方法
(財稅[2016]12號)第一條第(一)款 有沒有關(guān)于一般納稅人附加稅減免
混合銷售按照哪個稅率來,按照主營業(yè)務(wù)來,還是按照稅率高的來
四月分賣車,賣車的這個月車還用折舊么
老師,公司支付的訴訟財產(chǎn)保全費計入哪個科目?
老師,更正了以前年度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表后,今年的季度財務(wù)報表資產(chǎn)負債表是不是也得改了?
郭老師,麻煩繼續(xù)解答一下,其他老師不要接,,我進系統(tǒng)顯示查賬征收?現(xiàn)在所有的都是查賬征收嗎?
在計提的時候這個300元是不計提的嗎,直接按5000元計提,在計算個稅的時候把這300元算進去,按5300來計算個稅嗎
你好,5000做工資,300做福利費。做工資的時候300就不要再重復(fù)做了。